不可以抵增值税 ,可抵企业所得税

老师,请问我们建筑企业收到一张园林绿化的发票,开的是草子,种子。这个可以全额抵扣么?
老师好,咨询下,公司的收到2022年的挖机租赁费和绿化工程款的普通发票有激将近30万,这个成本之前没有预估入账,我可以记到2023年吗
老师好,请问下我收到一张苗木的普通发票,是那种可以抵扣的,这个如何确认抵扣呢?税金是多少呢
老师:请问下我们公司有个圆林绿化项目,一般计税,在某苗木种植有限公司购买了一批苗木,开的普票,这个可以抵扣税吗?
景观园林公司给我们公司开具了一张品名为“林业产品*白皮松”的免税普通发票,请问老师,我们公司可以计算抵扣进项税额吗?
固定资产做辅助账是什么意思
1.那个拍摄产品合同是否算印花税 2.3月公司公账支付网易企业邮箱产品服务合同要付企业印花税吗 要季度申报印花税吗
小规模纳税人企业,2月份刚成立。季初资产总额是0。季报时,企业所得税资产总额预缴纳申报表季初资产不能为0,只能填0.01,导致企业所得税调增了0.01元,企业季度财务报表已经上报了,账务和税务怎么处理?
请问亚马逊走9810的报关金额要用什么金额填写呢
一万以上的发票可以走报销吗吗
请问老师,现在补缴2023年汇算清缴所的税怎么做分录?小企业会计准则
郭老师看2025年1-5月汇算清缴可弥补亏损额是29万多,然后2025年第一季度申报表弥补亏损是10421.58,第二季度所得税申报表弥补亏损是27710.28元,第三季度弥补亏损额是3443.42元,第四季度弥补亏损69596.93元,那就是把这四个季度都加起来就是弥补的亏损额是吗
老师,我公司是一般纳税人,中间有选择的简易计税的方法,应交的税费就计入到了应交税费简易计税中。结转的时候我做的分录是不是,借:应交税费~简易计税 贷:应交税费~应交增值税~转出交增值税,还是直接转入到应交税费~未交增值税?
我们是销售家具的,物流费应该计入什么科目?
老师,法人股东的哪些费用可以计入福利费用,招待费
请问老师,不能抵增值税,是因为不是农产品吗?
是的,不是自产自销农产品