您好,是你们内部买完,在出口吗

林夕老师 房开老师 我们是房地产开发企业,我们的商铺和农贸市场是用来卖的 但是在卖出之前出租了 那么这租金是我们自己怎么处理比较好呢?这不构成变为投资性房地产吧?
老师,我们是生产饼干的企业,现在要出口商品,公司没有资质,是和代理出口退税的公司合作的。请问我们公司怎么开出口的这部分发票呢?和内销的发票一样开吗?
请问,我们是生产型企业,这次出口的产品,是外购的,也不符合视同自产的情况,应该如何处理? 是否是:1.视同内销,开具13%发票,对应进项可以抵扣;2、开具0税率,对应进项不能抵扣。两种方法任选一种,选定后,不得随意变更??
我们是生产企业 有二笔业务, 其中一个是买完卖,不是免抵退,是免税 ,进项税转出。 第二个是免抵退 生产完再卖,我在那第一笔免税业务,我开具完免税的发票 ,是不是免税金额不用手动,直接自动填写到增值税表上去? 附表和主表有需要手动填写的么?
我们是生产企业 ,买完再卖出口 ,不能是符合视同自产,税务和账务那怎么处理呢?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
从别的公司买来 再卖出
从别的公司买来 再出口
我们是生产企业
那你们就是相当于 出口那部分,免税,然后正常做收入了,开的是免税发票
那进项税转出么?
销项那里直接开fob的免税的普通发票?
嗯对,是这个意思的