计入应交税费-待转进项增值税
老师,你好,暂时估入库的时候进项税也一起估进去吗
老师,原材料暂估入库时只是进项税没暂估,那来票时,是不是可以只做进项税的分录 借:进项 贷:应付账款
老师好!请问暂估入库的分录进项税进什么科目?
请问老师,一般纳税人的暂估入库,商品的进项税额可以暂估吗
老师好!去年暂估入库,今年一月份进项发票进来,分录是怎么做?
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金
老师,这个暂估的进项税额,计入应交税费-待转进项增值税后,月末需要结转吗?还是不用结转,等发票到了直接红冲?
你好,这个是不需要月末结转的,等以后发票到了以后才转入应交税费-增值税-进项