同学你好 这个可以的哦
专题、专栏、综艺、动画片的制作、复制、发行、衍生品开发;影视服装道具、影视器材租赁;企业形象策划;会展会务服务;制作、代理、发布户内外广告及影视广告;艺人经纪;网页设计制作、新产品新材料开发应用、代理旅游文化的宣传、服务;公关活动策划;企业营销策划;数字科技、影视文化领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;动漫画的设计;美术设计;摄影摄像服务;影视策划;影视文化信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 我们可以开咨询费发票吗?
专题、专栏、综艺、动画片的制作、复制、发行、衍生品开发;影视服装道具、影视器材租赁;企业形象策划;会展会务服务;制作、代理、发布户内外广告及影视广告;艺人经纪;网页设计制作、新产品新材料开发应用、代理旅游文化的宣传、服务;公关活动策划;企业营销策划;数字科技、影视文化领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;动漫画的设计;美术设计;摄影摄像服务;影视策划;影视文化信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)可以开具视频制作发票吗?
这个经营范围可以开咨询服务费吗 经营范围包括技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务;销售日用品、文化用品、体育用品、家用电器、电子产品;软件开发;软件服务;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;经济贸易咨询;企业管理咨询;教育咨询;企业策划、设计;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示;电脑动画设计;摄影扩印服务;组织文化艺术交流活动。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
老师好,一般项目:广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);组织文化艺术交流活动;礼仪服务;咨询策划服务;会议及展览服务;企业形象策划;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)这个经营范围 可以开 品名 活动执行费 吗
组织文化艺术交流活动(演出除外);文艺创作;影视策划;企业形象策划;租赁影视服装、影视器材、舞台设备;经济信息咨询;承办展览展示;电影摄制;礼仪服务;广播电视节目制作。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;广播电视节目制作以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 老师,我们的经营范围可以开广播影视服务*制作费吗?给别人制作视频后期剪辑这些
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
可是开广播影视服务的大类哈经营范围里
同学你好 这个是广播影视服务
好的 老师我们经营范围允许就可以,怕开的超范围了
老师,我们公司卖了一辆车,取得了二手车销售统一发票。分录如何做呢,我们是小规模公司
同学你好 做固定资产清理就可以了 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理
老师想具体问问,涉及到税费吗交增值税,发票上没有体现税
同学你好 这个要交增值税
怎么交呢 只有一个二手车交易发票,上面没有税、那增值税申报表是要报吗
这个按13%来交增值税的
我们是小规模公司,那税怎么交呢,我们申报增值税吗
按对应的税率填写
我们小规模也是13%,不是3%。那享受现在小规模季度不超45万的免税政策吧
同学你好 小规模可以是1%
那享受税收减免政策吧
嗯 按照1%来交就可以了