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请问我们代账公司收到这种成本票,应该怎么做会计分录呢?

请问我们代账公司收到这种成本票,应该怎么做会计分录呢?
2023-06-29 13:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-29 13:11

你好; 你们是 如果咨询公司方面的; 你做账; 借主营业务成本- 咨询费贷银行存款

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快账用户8852 追问 2023-06-29 13:12

直接主营业务成本可以吗

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齐红老师 解答 2023-06-29 13:12

是的; 同期有收入取得了。 ; 你那么对应的成本是可以  直接入的

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快账用户8852 追问 2023-06-29 13:13

同期没有收入,但是我们收到成本票了,可以做账吗

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齐红老师 解答 2023-06-29 13:14

你好;  可以做账; 但是要走一个科目挂账; 比如; 借劳务成本- 咨询劳务费贷 银行存款; 取得收入做; 借主营业务成本 贷劳务成本- 咨询劳务费

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快账用户8852 追问 2023-06-29 13:18

我们不用管1%的税金吗

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齐红老师 解答 2023-06-29 13:22

你好;  你有专票  ; 你是一般纳税人; 把进项税 补在借方去 

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快账用户8852 追问 2023-06-29 13:28

是普票哦,我们是小规模纳税人,就是上面这么写会计分录吗?

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齐红老师 解答 2023-06-29 13:35

你好;  普票就不用体现进项税了; 对的;按照上面做  

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你好; 你们是 如果咨询公司方面的; 你做账; 借主营业务成本- 咨询费贷银行存款
2023-06-29
你好,工资薪金是在你单位申报个税自己发放的吗?
2023-02-22
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2021-01-04
同学你好,后面那张个税及附加税的发票也要在你们公司出账吗?
2020-11-18
是个人代开给你们公司吧?
2020-10-30
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