你好 这个严格来说,要给对方申报个人所得税的 但是实务中,通常是作为管理费用---其他/办公费等

老师,招标代理公司支付的专家评审费入管理费用的哪个科目,没有设评审费
请做过土增清算的老师回答,谢谢,请问工程的评审专家费和评标服务费,土增清算可以扣除吗?评标服务费有发票的,但是给专家的评审费无发票。
老师,招标公司无票费用和专家评审费怎么入账啊,谢谢
老师,公司支付个人卡专家评审费,怎么入账处理,附什么凭证。支付时标注劳务费对方建筑公司个税吧?谢谢
老师,我们公司参与投标,中标后给于专家的评审费,没有发票。怎么入账呢? 还有摘要写专家评审费 有风险吗?
老师,保健品在国外上市,这个做账有什么区别
老师,请问同一个在工资发了一份工资还可以发一份劳务报酬的吗?
老师好,想问一下,当固定资产计提明细表已提完时,计提明细表中的累计折旧额=账面上的累计折旧额,对不
现在我遇到:2024 年开具的增值税专用发票,2026 年 6 月开具红冲,但增值税,附件税都已交,我这个月申报增值税就在收入及销项地方填负数,还需要填哪里
期初未缴税额(多缴为负数) 25 -11,253.31 -13,778.59 这个时什么意思
老师您好,A公司与B公司签订了一份服务合同,实际业务中应该A公司付款业务现在B公司代付款了,后续B公司给A付款时候将代付款扣除,想问老师发票,付款,协议等怎么处理比较合规
采购部还没有提交付款申请单,这些专票勾选平台上已经有了,一般是等采购部提交付款申请单下个月再抵扣,还是这个月直接勾选抵扣了
老师,我想问一下,公司员工受工伤,公司给的补贴需要申报个税吗
计提增值税,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税,缴纳时,借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款;现在应交税费-应交增值税-转出未交增值税三级科目借方余额,是累计计提全部的金额,说是这个三级科目月末余额为0,是中间有个分录没做吗?导致这个三级科目借方余额了嘛?
企业与专家签订劳务合同,4月的报酬5月份发放,应该在几月代扣代缴个税?
老师,无票费用不超500可以税前扣除,如果对公转款,还需要个人信息的收据吗? 给专家评委的评委费不超500对公转款,还需要收据个人信息吗。要是给现金可以做账吗? 不超500所得税前可以扣除吗?
你这个不能说可以取得发票,故意用收据的啊