你好。先计提借以前年度损益调整贷应交税费。然后交纳的时候借应交税费,以前年度损益调整。 贷银行存款。 滞纳金和罚款是计入以前年度调整的,因为它是跨年了。 然后当年的业务这样处理,先计提借税金及附加贷应交税费。 支付的时候借应交税费,营业外支出贷银行存款。

老师,我们公司被稽查了,补缴2020年的企业所得税还有滞纳金及罚款,分录怎么做?能够税前扣除吗?
老师,今年更正申报去年所得税,补缴的所得税和滞纳金,分录可以这么做吗?实际所得税通过应交税费-企业所得税过度到以前年度损益,滞纳金直接借以前年度贷银行存款?
补缴以前年度税款形成的滞纳金计入当期损益还是以前年度损益调整,会计分录怎么做
前几天补交了20,21,22年以及今年两个季度的土地使用税,还缴纳了滞纳金和罚款,以前年度和今年的分录应该怎么做,滞纳金和罚款的分录怎么写
缴纳以前年度的企业所得税,房产税和城镇土地使用税,还是滞纳金分别要怎么做账
你好老师小规模纳税人租的场地电费用房东的电表发票只能开房东的我怎么去入账
1256789473
在深圳,劳动合同约定,加班费按最低工资为基数计算合法吗?
老师,您好,进项票是多少,销项票是多少,是指含税的,还是不含税的,第二,老板问的,销项是多少,进项是多少,这肯定是一般纳税人,一般纳税人就看当月的 是不?小规模就看的是一个季度的,对不
你好老师考个消防证需要什么条件?
请问快账软件上,打印凭证时,想让每张凭证显示6行,如何设置
老师,税务局需要我更正前期增值税报表。比如前期申报10万,现在更正申报到15万。那么这次更正申报表需要按照差额更正5万,还是15万做更正申报增值税报表?
一般纳税人 公司收到货款41005,后来合作取消了,协商一致退款,退款方式是电子银行承兑汇票金额41400 多付了395给对方,这笔钱是银行承兑汇票手续费,本应该是对方自己支付的,但是协商一致退款时这钱由本公司支付,那我应该是如何做会计分录
老师,我问一下,我稀里糊涂做了别人新注册公司的在工商局的财务负责人对以后什么影响吗
老师你好,传媒公司做账怎么做,2025年12月只开过一张服装3000元票据。
就是今年的滞纳金和罚款先计提到税金及附加,缴款的时记营业外支出是吗
对的,今年这样处理是对的。