你好,按照实时汇率比较合适。

香港公司美元结算,例如应收客户账款是100美元,此时香港的银行会扣以人民币计算的手续费假定6元,然后再按着实时汇率转为美元(也就是每次都不固定),然后实际银行显示收款假定99美元。那么此时账务处理上,我是按100冲减应收还是按99冲减应收。如果按100冲我银行实际流水并不能对应实际的单据金额。而如果按99实际又有部分的钱是被银行扣了手续费。
老师们好,我这边还有个问题需请教! 如果是海运,跨月份收到货。按照权责发生制原则,在货物被提货后,收货方就需要记入在途物资,这时候用采用“汇率1”记账。当次月或者次次月收到货后从在途物资转到库存商品中用”汇率2“入账吗?还是依旧用"汇率1”?麻烦问一下“汇率1”和“汇率2”分别用什么时间的汇率? 谢谢!
老师,我们收汇了8万欧元,问题1.记账按照欧元记,还是折算成人民币,如果人民币是按照收汇当月1号吗?2.只收汇不结汇,就放在欧元账户里,用来支付国外公司的服务费,这个收汇时的汇率和支付时的汇率,我可以直接按照一个固定的汇率吗,比方说都按照7.5
老师,请问汇率是固定时间汇率好还是实时汇率? 就是结汇,比如上午香港转大陆帐户,下午才结汇过来,是按固定时间2点还是什么时候结汇就按当时汇率?
老师您好,想请教两个问题,子公司是外商投资企业,股东是香港公司100%控股,注册资本5000万美元,注资时账面按照6.8汇率换算成人民币进入实收资本,今年发生以下两个业务:1是股东今年减资4000万美元,子公司需要按照最新汇率大概7.3左右折算人民币归还股东,请问7.3和当初进账的6.8汇率之间换算人民币的差额进入子公司财务费用吗,可以税前扣除吗?2是今年股东的100%股权发生转让给内地其他企业,营业执照注册资本按照目前注册资本也就是1000万美元乘以最新汇率计算人民币,我之前账面实收资本是按照6.8换算的,那么之前账面实收资本是不是要变更为最新营业执照的注册资本呢,这个差额记在哪里呢?谢谢老师。
销售方是一般纳税人,我司是小规模纳税人,我司购原材料,卖方开普票和专票对我司的区别:开专票他销项税能抵扣,我司全部做成本,开普票,我司也是全部做成本,那这个普票税率是多少?卖方针对这个税点会抬价吗
外贸企业开销售发票时,有禁止出口视同内销的货物,建议与可出口货物开在同一张发票上吗?要分开开销售吗?
老师您好,请问外币交易下的固定资产,在资产负债表日发生的减值损失,比如购买时价款是100万美元,即期汇率1美元=6人民币元,资产负债表日确认减值损失10万美元,即期汇率1美元=5人民币元,请问如何账务处理,谢谢。
你好,老师。我们公司是小规模公司,做亚马逊平台的。9810,自己公司抬头出口报关,比如我26年1季度,报关金额是60万,1季度平台收入40万。要按照哪个金额确认收入?按照哪个金额申报增值税
老师您好,科目余额表没有给到最末级影响大吗
做亚马逊平台的。9810,自己公司抬头出口报关,比如我26年1季度,报关金额是60万,1季度平台收入40万。要按照哪个金额确认收入?按照哪个金额申报增值税
今年新办的企业要工商年检吗?
老师您好,请问外币交易资产负债表日的处理,和外币报表折算为何会口径不一致,资产负债表日不就是出报表之日吗,举例:外币交易中,若是固定资产,则在资产负债表日不折算,但在外币报表折算中,则需按资产负债表日即期汇率折算,不太理解?
我2025处置了一辆轿车原值35万元,期未固定资产累计折旧小于年初数,企业所得税汇算时固定资产折旧表该怎么填
下列行政事业单位会计科目中,设置正确的是()科目。A“其他费用”B“其他支出”C“所得税费用”D“所得税支出
纳税申报B表中投资者工资薪金支出应该根据什么数据填写
一个月五千一年6万。
题中没有给每个月工资 这应该怎么填写
你好,投资者扣除费用,这个是一个月5000,你要么在工资里面扣除,要么在生产经营所得里面扣除,如果在生产经营所得里面扣除的话,你就选择6万。
老师我在所得税季度预缴的时候不想交企业所得税怎么来把控这个金额
好,看你的利润表里面的利润懂吧?之前年度有亏损吗?如果没有亏损的话,暂估费用让你的利润总额小于等于零。
纳税申报表中职工教育经费按2.5还是8
你好生产经营是按照2.5%。
企业所得税的才是按照8%的。
好,看你的利润表里面的利润懂吧?之前年度有亏损吗?如果没有亏损的话,暂估费用让你的利润总额小于等于零。 入一个暂估入账吗?
入一个暂估入账吗?
对,是的,是这么做的。
你好生产经营是按照2.5%。 会计师事务所呢?按照多少呢
你好,他是合伙企业吗?合伙企业缴纳的生产经营所得也是2.5%。
好,看你的利润表里面的利润懂吧?之前年度有亏损吗?如果没有亏损的话,暂估费用让你的利润总额小于等于零。 入一个暂估入账吗? 如果利润为10万呢
借管理费用 贷其他应付款10万。
那老师我想问一下这个附件拿什么来冲呢!
没有原始凭证,到时候你业务你的利润亏损了之后只红冲就可以的,或者是会散青椒之前红冲它没有原始凭证,不用原始凭证。
可是她离职了,今年一共就发了之前没拿完的提成2000多
做到今年给它改成正常,删除离职时间,申报了个税之后再给他改成非正常。