您好,简单的说: 工程结算:主要进行工程的预收和应收结算; 主营业务收入:是按完工进度来确认的收入。 做账大致步骤如下: 1、在成本归集时,主要使用会计科目包括工程施工-合同成本场、工程施工-合同毛利和工程结算,核算程序如下: 发生成本时, 借:工程施工-合同成本 贷:银行存款等 开出发票或取得结算凭证时, 借:应收账款 贷:工程结算 2、期末确认收入、成本和费用时,核算程序如下: 按照完工进度确认当期收入 借:主营业务成本 工程施工-合同毛利 贷:主营业务收入 3、工程决算后,将账面工程施工与工程结算对冲. 借:工程结算 贷:工程施工-合同成本 -合同毛利

工程结算收入跟主营业务收入有啥区别
老师您好,工程结算收入,和主营业务收入的区别?
工程结算和主营业务收入 工程施工和主营业务成本之间有什么联系
工程结算收入和主营业务收入的区别。
老师:建筑项目,工程结算-价款结算,工程结算-收入结转,和主营业务收入,这几个科目怎么区分。怎么衔接呢。
广东省工程跨市经营,个税有选择核定征收方式吗?
老师,计提残保金应该进哪个科目?
老师,请问我们公司生产刚结构,有建筑资质,也帮别人安装,请问我们公司的开票应该怎么开?是13还是9
老师我们不做出口退税可以吗,出口转内销需要走什么手续吗
老师,我公司是电商公司,我公司是小规模纳税人,在电商平台销售货品收到款是含税价对吗?比如一个订单的金额是59.9元,那收入是59.9/1.01=59.31元,销项税是0.22元?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
这4个是按照新会计准则做账,可是我们没有按照新会计准则做账,然后我们有些报表要求填工程结算收入,我应该拿主营业务收入填上去吗?
我们有些报表要求填工程结算收入,我应该拿主营业务收入填上去吗? 这个你要弄清楚是哪些数据才行哦 是跟甲方实际结算的,还是财务内部核算的?
如果是跟财务内部结算的呢?
如果是财务上的话,那就是主营业务收入那个数
那如果是跟甲方结算的呢
那如果是跟甲方结算的呢 看工程结算