您好,简单的说: 工程结算:主要进行工程的预收和应收结算; 主营业务收入:是按完工进度来确认的收入。 做账大致步骤如下: 1、在成本归集时,主要使用会计科目包括工程施工-合同成本场、工程施工-合同毛利和工程结算,核算程序如下: 发生成本时, 借:工程施工-合同成本 贷:银行存款等 开出发票或取得结算凭证时, 借:应收账款 贷:工程结算 2、期末确认收入、成本和费用时,核算程序如下: 按照完工进度确认当期收入 借:主营业务成本 工程施工-合同毛利 贷:主营业务收入 3、工程决算后,将账面工程施工与工程结算对冲. 借:工程结算 贷:工程施工-合同成本 -合同毛利

老师,建筑公司,工程结算收入和主营业务收入是什么关系
其他业务收入和主营业务收入的区别是什么
老师,我有一点不太明白,月末。结转的时候,主营业务收入,按工程结算收入,主营业务成本按合同成本。那第3条,结转收入,的时候,主营业务收入和主营业务成本是不是一回事?
工程结算收入和主营业务收入的区别。
老师:建筑项目,工程结算-价款结算,工程结算-收入结转,和主营业务收入,这几个科目怎么区分。怎么衔接呢。
老师,我们公司是开连锁火锅店的,就是这些火锅店都是核定征收的,每个店的法人不一样,这个需要汇算清缴吗
转入上游公司的钱可以做成借,应收账款,贷银行存款吗
老师请问我现在要修改去年第四季度财务报表和企业所得税报表,第四季度交了企业所得税,现在还要申报利润是负数可以吗
现在进项加计抵扣的有多少,税率是多少
公司一直都是全员按照最低基数缴纳社保,税务和社保找让按照工资足额缴纳,也给他们说公司经营不怎么好暂时不能足额缴纳,最近老板又说给股东及股东的家人都属于高管由原来的一年200万提高到300万,这可以吗有没有问题?
老师您好,我们公司想要研发账,请问一下具体流程与所有凭证是哪些呢
我想请教你一个问题,你说他们填的个税专项附加扣除,25年的没有填,然后现在如果做汇算清缴的话,填了26年的专项附加扣除不会抵扣25年的汇算清缴是吧?需要把26年作废,重新填25年的专项附加扣除是吧?还是直接带着26年的专项附加扣除可以填25年的专项附加扣除?
销售空调设备+安装服务,可能和用户签设备和安装2个合同,发票分别开
老师,我问下,如果一直无销售,进项是专票,需要勾选吗?还是放着?
申报a表的时候,他那个业主的工资一年6万不给扣对吗
这4个是按照新会计准则做账,可是我们没有按照新会计准则做账,然后我们有些报表要求填工程结算收入,我应该拿主营业务收入填上去吗?
我们有些报表要求填工程结算收入,我应该拿主营业务收入填上去吗? 这个你要弄清楚是哪些数据才行哦 是跟甲方实际结算的,还是财务内部核算的?
如果是跟财务内部结算的呢?
如果是财务上的话,那就是主营业务收入那个数
那如果是跟甲方结算的呢
那如果是跟甲方结算的呢 看工程结算