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请问老师,我们是建筑公司,一般纳税人,现准备开3个点的简易征收的纯劳务费发票。然后我们是在去年12月取得的对应的进项发票,对方是开的3个点的专票,这个专票我们不能抵扣对吧?对方公司让走我们差额征税的方式,这种行吗?

2023-06-30 14:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-30 14:30

对的,是的,可以这么做的。

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快账用户6040 追问 2023-06-30 14:31

具体是怎么做呢?我们开票的时候是选择差额征税吗还是怎么开票?开全部金额还是差额部分金额? 然后差额征税需要把什么资料留底备查吗?

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齐红老师 解答 2023-06-30 14:32

好,开发票的时候选择3%,申报的时候再去填写差额,附表三里面后面有一个本期扣除项目,本期发生额实际抵扣金额。

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快账用户6040 追问 2023-06-30 14:37

那开票的时候需要选择差额征税这个选项吗?我看现在全电发票里差额征税这个选项 还是如果是以前那种纸质的发票,就按平常的发票来开,不用选差额征税?

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齐红老师 解答 2023-06-30 14:38

不选择 这个就是3%正常的税率简易计税的。

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快账用户6040 追问 2023-06-30 14:53

意思就是我们还是全额开票,3个点。然后只是申报的时候,在附表三里面填对方的实际抵扣金额,比如对方开的9万,我们开出去10万。我们申报10万,然后在附表三实际抵扣金额里填9万?

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快账用户6040 追问 2023-06-30 14:53

那税金就直接计算抵扣了吗?

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齐红老师 解答 2023-06-30 14:54

对的,是的,按照1万来给你计算税款。

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快账用户6040 追问 2023-06-30 14:58

好的明白了,那我们也可以直接选择不抵扣吗?

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齐红老师 解答 2023-06-30 15:00

可以的,可以这么做的。

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对的,是的,可以这么做的。
2023-06-30
对,你们本身是不能抵扣的。
2024-05-30
你好; 1. 是的; 简易计税是不能抵扣  增值税的; 2.   是的  
2022-08-08
你好,简易计税应该是3%的。
2022-11-17
您好,是的,开3%就抵扣3个点的进项,对方不开票,可以入账,但是这个不能税前扣除 不开票成本入账(摘要写无票年度纳税调增,方便汇缴统计数据):这样3个好处:季度利润少了年度调增才交所得税,银行余额也是对上了,公司内部利润表是真实的
2024-04-24
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