你好,让对方给你们开红字信息表,你们再开红字发票。
你好,老师,我是销售方在10月开具了一张发票给购买方,在11月发现有部分差异所以销售方开具了一张红字增值税专用发票信息表并开具红字发票给购买方,本月购买方需要网上勾选,但显示已红冲不能勾选,该怎么操作
老师好,供应商给我们开了一张专票,我们已经勾选了认证不抵扣,后期发现发票信息错了,又在开票软件里面开了一份红字信息表给供应商,但是红字信息表上面勾选了购买方已抵扣,并且供应商已经用我们的红字信息表核销了,现在我们这张红字信息表也撤回不了了,我们应该怎么做才能作废这张红字信息表,现在报税是显示比对不通过。
老师,你好咨询一个问题,我方是销售方销售成品油,开给对方的发票对方已抵扣,,对方开了红字信息表我方导入时提示税收分类编码不可用,购买方没有成品油的经营范围
我公司开出一张成品油专用发票,申请红字信息表时提示TZD0100已勾选成品油库存,信息表审核不通过,我给对方联系说他们也没抵和,购买方申请红字信息表也提⺬失败,购买双方都申请不了红字信息表,航天说让对方勾选认证,那得到下个月了,关键是下个月我公司没有销售收入了,该怎么办?急需
销售方上传成品油发票红字信息表时发现,该发票已被购买方勾选库存,但购买方仅勾选库存未认证发票,且该发票是本月开具的。目前要红冲发票,购买方应如何开具红字信息表?选已抵扣还是未抵扣?是否需要认证发票?
请问老师:报企业所得税是看利润表利润总额数据还是看科目余额上本年利润的数据?
老师,税局打电话要求我司把23年出口收入做到了24年1月,要更正报表,怎么更正?
老师动态回收期这样做对吗,做出来跟答案不一样,答案是2.24年
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个领用单好多喔,一个一个分开写吗,哈哈,唉,好复杂
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?借:费用,贷:进项税额转出,但是用增值税留抵抵扣了这个更正申报产生的税款,要怎么做账
公司弄了个机房还有网络布局和摄像头这种 这个财务怎么做账
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?
工资能打到员工的公户上吗
老师你好,期初我建账的时候,当时做的其他应付款某个个人,现在账上到钱了,我转钱给这个个人,转钱的时候备注往来款或者还款都可以吗?
成本类 损益类有备抵科目嘛
对方给我们开红字信息表但是我们销售方下载不到对方的红字信息表,文件也导入不了
你好,让对方给你发电子版的,你是开票盘的吗?然后你再下载开局。
我们都是金税盘,给我发了电子版的,导入不了显示什么格式错误
你好,你别导入下载开具呢。
信息维护里下载不了,直接开导入红字信息也不行,用客户的文件也不行
对方给你发的是XLM格式的吧 打开你放到桌面上,然后你开红字发票的时候,直接下载开具。它会让你选择途径,你选择你桌面上的那个文件。
还是不可以的
找你软件售后给你看一下的。