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开业期间美容院开始买的小东西吹风机、凳子、浴衣等金额在800以内。怎么做账,是做费用还是?

2023-06-30 15:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-30 15:35

你好,您可以进入周转材料,低值易耗品。然后咱实际用的时候摊销到成本里。

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快账用户8369 追问 2023-06-30 15:38

那是怎么做账

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齐红老师 解答 2023-06-30 15:41

借周转材料贷,银行存款 借劳务成本贷。周转材料低值易耗品。

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快账用户8369 追问 2023-06-30 15:44

哦。不可以直接做费用或者什么主营业务成本吗?

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齐红老师 解答 2023-06-30 15:49

收入和成本要配比,所以你是服务行业,先进入劳务成本有收入的时候再转到主营业务成本。

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快账用户8369 追问 2023-06-30 16:10

哦。我直接借劳务成本,贷银行存款

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齐红老师 解答 2023-06-30 16:13

你好,中间需要通过周转材料过渡一下的,看我发给你的分录。

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相关问题讨论
你好,您可以进入周转材料,低值易耗品。然后咱实际用的时候摊销到成本里。
2023-06-30
勤奋努力的学员您好!参考一下 筹建期间发生费用时,直接根据有关原始凭证: 借:长期待摊费用--筹建费 贷:有关科目 开始生产经营当月,将归集后的长期待摊费用账户的余额一次性计入当月损益: 借:管理费用--筹建费摊销 贷:长期待摊费用--筹建费
2023-09-05
你好 如果是费用的话,按照下面做账 直接付款的计入 借管理费用开办费 贷银行存款 没有付款的 借管理费用开办费 贷其他应付款 建造牛棚的话 借固定资产 贷银行存款
2023-09-23
同学你好 筹建期计入长期待摊费用
2023-09-05
您好 1.前期的门店租金半年108000元,押金5000元(由大股东施总代为支付,不用退还给施总,直接作为大股东入股投资) 借 管理费用 108000/6=18000 借 其他应收款-押金 5000 借 待摊费用-房租108000/6*5=90000 贷 实收资本-施总 108000%2B5000=113000 2.门店的装修所以开支12万(陈总付6万元,施总付6万元,都是他们个人**或者银行卡代为支付,直接作为入股投资) 借 长期待摊费用 120000 贷 实收资本-陈总 60000 贷 实收资本-施总 60000 3.门店的水电费1000和物业费2000怎么做账(由唐总个人代为支付,算作入股资金里面) 借  销售费用-水电费 1000 借  管理费用-物业费 2000 贷 实收资本-唐总 3000 5.购买办桌子3500,电脑3500。买二手打印机200怎么做账(都是由施总**代为支付) 借 管理费用-办公费 3500%2B3500%2B200=7200 贷 实收资本-施总 7200
2024-07-17
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