你好,是集体的企业所得税吗?

老师好,我看公司系统做的关于汇算清缴上年度所得税的账目是--借:所得税费用-上年汇算清缴差额 49608.06 贷:应交税费-应交所得税 49608.06 借:应交税费-应交所得税 68814.28 贷:银行存款68814.28 ,请问下这两个金额为啥不一样呀?
老师,为啥这个应交税费~个人所得税在贷方,啥意思呢?
汇算清缴时候,企业收到退回的当年的所得税时候 为啥是: 借: 所得税费用 (红字)贷: 应交税费——应交所得税(红字) 而不是: 借:银行存款 贷: 应交税费——应交所得税 ?
老师,我想问下,为啥这里要贷:应交税费-应交所得税
老师,我想问一下,收到税款退回的会计分录是不是 借:银行存款 贷:应交税费-应交所得税
我在某景区内开特产店,跟他们属于联营模式,他们没有持股,所有的收入都从收到他们的公账中,他们开票卖给客户。比如我卖了100万,钱收他们账上,他开票和报税,他收走20万做房租,我们开80的发票给他。如果每月不足100万,就要补足20万的房租给他。请问营业额满足100万和不满足100万分别怎么做账?
老师,麻烦帮我找一下国税发〔2003〕89号文件的内容
有拉萨地区的老师吗?想问一下,我们单位4月份新增了一个员工的职工保险(单位第一次给员工上社保),增员的时候勾选上工伤保险了,可是5月份扣社保时发现没有工伤这个险种的金额,现在6月份要扣5月份的社保了,还是没有工伤保险的金额,是怎么回事呀老师?
我们公司在闲鱼上买了一些色卡(色彩校准的东西)对方是一个个人开具的照相器材*色卡的发票,金额有2000多,需要给他代扣代缴个税么?
研发费用里面的招待费能否使加计扣除 是否能突破所得税税前扣除?
老师,请问一下跨区域申报个税这个,我们是广西钦州市的公司,有广西南宁的项目,同个省份的跨区域,需要申报异地个税的嘛
买了一辆二手车,车况比较老旧了,入固定资产好还是入长摊好,我的上级主管建议“没有非要进固定资产的必要,结合项目具体情况可以考虑入长摊”
老师,这个我要办税→综合信息报告→身份信息报告→新办纳税人开业,这个税务登记现在是不是自动开通了,
老师,我申请数电认定,但是我在电子税务局上面不会操作,总是提示级别不够,还有就是没有核定票种,这个怎么弄
老师,怎么在网上查询会计事务所是不是真实存在的,在哪个网站查会计事务所公司
是收到2022年汇算清缴 退税的分录
你好,这个是红冲计提的企业所得税。
(1)收到退税款 借:: 银行存款 贷:应交税费--应交所得税 (2)结转 借:应交税费--应交所得税贷:以前年度损益调整同时将以前年度损益调整结转到[末分配利润 借: 以前年度损益调整 贷: 利润分配--未分配利润 是这样写分录是吗 ,不懂为啥这里要贷 应交税费-应缴所得税
你好,你支付的时候借应交税费,企业所得税,贷银行存款,那你退回来不就得做相反的。
我2022年没有计提所得税,当时是直接:借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 然后交钱的时候 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款
你好,那退回来是不是得做相反的。
我2022年没有计提所得税,当时是直接:借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 然后交钱的时候 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款
第一个就是计题的 借所得税费用贷应交税费,应交所得税,这个就是计提这个知道了吧,明白了吧。
哦哦 知道了 谢谢
不用客气,工作愉快