你好,是集体的企业所得税吗?

老师好,我看公司系统做的关于汇算清缴上年度所得税的账目是--借:所得税费用-上年汇算清缴差额 49608.06 贷:应交税费-应交所得税 49608.06 借:应交税费-应交所得税 68814.28 贷:银行存款68814.28 ,请问下这两个金额为啥不一样呀?
老师,为啥这个应交税费~个人所得税在贷方,啥意思呢?
汇算清缴时候,企业收到退回的当年的所得税时候 为啥是: 借: 所得税费用 (红字)贷: 应交税费——应交所得税(红字) 而不是: 借:银行存款 贷: 应交税费——应交所得税 ?
老师,我想问下,为啥这里要贷:应交税费-应交所得税
老师,我想问一下,收到税款退回的会计分录是不是 借:银行存款 贷:应交税费-应交所得税
老师,固定资产入账需要什么凭证?固定资产的开始使用日期写开票日期吗?好多付款日期?
老师,我进来一个商品单价含税价是33元,我如果加上3块钱利润再卖出去的话,是不是应该把税再加一次,就是33*1.13+3=40.29元?
老师,进口商品的流程是先有报关单然后交进口关税和增值税是吗?
我们是25年预付房租租赁费,26年收到发票。怎么做账
老师,任何单位是不是都既可以开专票又可以开普票
老师,无形资产每月摊销金额算错了,从25年6开始的,这个怎么办啊
个人租赁发票给法人个人可以用吗
@董孝彬老师,老师,是不是只有企业所得税是这个样子的,其他的表呢,都要填数吗?那问题是公司没业务的,不都是0申报吗?
老师,租别人的厂房,办公室的租金记制造费用吗?
钻石模型是企业内部环境分析还是外部环境分析?
是收到2022年汇算清缴 退税的分录
你好,这个是红冲计提的企业所得税。
(1)收到退税款 借:: 银行存款 贷:应交税费--应交所得税 (2)结转 借:应交税费--应交所得税贷:以前年度损益调整同时将以前年度损益调整结转到[末分配利润 借: 以前年度损益调整 贷: 利润分配--未分配利润 是这样写分录是吗 ,不懂为啥这里要贷 应交税费-应缴所得税
你好,你支付的时候借应交税费,企业所得税,贷银行存款,那你退回来不就得做相反的。
我2022年没有计提所得税,当时是直接:借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 然后交钱的时候 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款
你好,那退回来是不是得做相反的。
我2022年没有计提所得税,当时是直接:借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 然后交钱的时候 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款
第一个就是计题的 借所得税费用贷应交税费,应交所得税,这个就是计提这个知道了吧,明白了吧。
哦哦 知道了 谢谢
不用客气,工作愉快