您好,我产卖出去不含 税价,这个也是要按13%缴增值税的(一般纳税人)
想请教一下,我有一笔销售业务,中间人介绍的,我买入这个材料的时候价格为0.42元(含税13%),但是这个是别人介绍的买卖,卖出去卖的1元(含税13%)。在这买卖中还有个价格是中间人给我实际的卖价,1元跟这个实际卖价的差额是要给中间人的。这部分差额有13%的税是我交了,所以跟中间人之间的价格要怎么算,我们企业才能不亏呢??
请问我们让我们的供应商开票给加工厂(含税13%),加工厂给钱给供应商,然后加工厂开成品票给我们?那我们是把供应商的材料钱含税给加工厂还是不含税?
你好...比如我们帮别人加工..不含税金额100 税额13...一共是113 合同签的是不含税金额..100元.我们给对方开发票的话是对方给我们付款113 我们领用材料领超了10元的成本价 我们应该是从113-10 还是100-10
你好,买材料供应商开13%含税价我们,我们卖出去不含税价,我们实际缴税是13%还是10%呢
你好,买材料供应商开13%含税价我们,我们卖出去不含税价,我们实际承担的税率是多少
老师你好,请问这个月的材料利用率,出现上月的清批,领用数是打的超定额,成品入库是上月的没请批的,这样怎么处理
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过过票。 按照什么征收税阿,是缴纳企业所得税吗?如何计算税额阿。
三科精讲课都听完了 记不住不会做题怎么办 有没有什么方法……
有没有财管所有的公式ppt呢 可以发一份吗?
老师,内部研究开发形成的无形资产只产生暂时性差异,但不确认递延所得税费用,也不影响应交所得税。而研发支出中的费用化支出不产生暂时性差异,不缺人递延所得税费用,但是会影响到应交所得税。这样理解对么
老师,研究支出的费用化支出不产生暂时性差异,但会影响所得税费用么,那它确认递延所得税么
老师,如果一道题里面有无形资产和商誉,那他俩会带来的影响仅仅是暂时性差异么?如果此题让求所得税费用和递延所得税,他俩会影响到么
个体户享受两个附加税减免吗
老师,票据粘贴单上的凭证附件,在贴的时候,排序是怎样的,一下有好多张附件凭证的时候,有谁在上,谁在下的要求吗?贴上的时候?
老师,我4月到6月都没有做工资每个月也是0申报,我7月可以补发之前的工资吗?
好的,那实际上赚的差价税点是多少呢
您好,差价就是增值额,实际缴的税就是增值额的13%
那她这个10个点是怎么算的啊
您好,这图看不懂,我圈出这个回答问题好多啊,不含 税除1.13=含 税,第一次听说,一般纳税人就是13%,他是问增值税税负还啥啊
应该是不含税价乘以1.13吧,可能打错了,我也不太清楚,我只是代问一下这个问题
我也不太清楚,谢谢您了
您好啊,图中问题可能是简化了,就不是明白他问这个10% 是增值税税负还是增值税税率,现在10%增值税税率没有
好,谢谢您
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!