您好,我产卖出去不含 税价,这个也是要按13%缴增值税的(一般纳税人)
想请教一下,我有一笔销售业务,中间人介绍的,我买入这个材料的时候价格为0.42元(含税13%),但是这个是别人介绍的买卖,卖出去卖的1元(含税13%)。在这买卖中还有个价格是中间人给我实际的卖价,1元跟这个实际卖价的差额是要给中间人的。这部分差额有13%的税是我交了,所以跟中间人之间的价格要怎么算,我们企业才能不亏呢??
请问我们让我们的供应商开票给加工厂(含税13%),加工厂给钱给供应商,然后加工厂开成品票给我们?那我们是把供应商的材料钱含税给加工厂还是不含税?
你好...比如我们帮别人加工..不含税金额100 税额13...一共是113 合同签的是不含税金额..100元.我们给对方开发票的话是对方给我们付款113 我们领用材料领超了10元的成本价 我们应该是从113-10 还是100-10
你好,买材料供应商开13%含税价我们,我们卖出去不含税价,我们实际缴税是13%还是10%呢
你好,买材料供应商开13%含税价我们,我们卖出去不含税价,我们实际承担的税率是多少
个体发票开错,怎么开具红字发票
老师,出口应征税报关单用途确认是什么意思呀,没有明白,是只要出口的关单都要确认吗?
生产性企业在外地开立的 租房办事处 房产税土地使用税怎么缴纳 还是不用交
增值税的结转问题 1月 应交税费_应交增值税_进项税额29,474.35 应交税费_应交增值税_销项税额39,479.74 未交增值税10005.39 1月末结转做了1笔分录 借:应交税费_应交增值税_转出未交增值税10,005.39 贷:应交税费_未交增值税10,005.39 但是余额表里面“转出未交增值税”借方有余额10,005.39,未交增值税贷方有余额”10,005.39 1月未缴纳增值税 2月冲红1月增值税额6,960.18 3月 应交税费_应交增值税_进项税额77,121.16 应交税费_应交增值税_销项税额75,791.15 留抵税1330.01+2月冲红6,960.18 3月22日缴纳1月增值税3137.92+附加税600.32 问题1:1月就做一笔这样的分录有问题吗? 问题2:转出未交增值税以及未交增值税余额如何去结平? 问题3:2月冲销1月的发票,已在2月做了红字分录,增值税方面还需要做其他分录吗? 问题4:3月份的会计分录要怎么做?
老师您好,个体开普票额度不够,可以申请提升额度吗
老师,出差的火车票能报多少?
销售软件技术服务费,分时段履约这种确认收入,怎么确认呢,年付还好说,按月来确认进度,比如月付,现在9.25购买了9.25-10.24的服务,这种类似的订单应该怎么进行收入确认呢?
有10张农票在税务系统红冲,有什么方法能一起冲完
老师可以说下会计做账的整个流程吗?
一般纳税人的贸易公司购置了100万元房产作为办公使用,房子还正在装修,没有取得发票,如果不能转固定资产可以作为在建工程吗?装修的费用,和房屋的成本一起作为在建工程吗?
好的,那实际上赚的差价税点是多少呢
您好,差价就是增值额,实际缴的税就是增值额的13%
那她这个10个点是怎么算的啊
您好,这图看不懂,我圈出这个回答问题好多啊,不含 税除1.13=含 税,第一次听说,一般纳税人就是13%,他是问增值税税负还啥啊
应该是不含税价乘以1.13吧,可能打错了,我也不太清楚,我只是代问一下这个问题
我也不太清楚,谢谢您了
您好啊,图中问题可能是简化了,就不是明白他问这个10% 是增值税税负还是增值税税率,现在10%增值税税率没有
好,谢谢您
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!