一般纳税人,你是一般计税的才可以的。
老师你好,我们公司是商贸公司,有的商品有进项票,有的商品没有进项票,没有进项票的商品如果想开销项的话,可以用有进项的商品抵扣吗?
老师你好,我开了销售税额的发票,但是进项税的发票还没开,我知道进项税的金额,现在想要抵扣进项税可以吗?只有金额还没有开进项发票
我公司销售了一台设备给客户 客户不要发票 我做无票增值税申报 我有进项发票 请问我可以用进项发票认证抵扣该销项税额吗
老师,公司账面上有余一部分进项票,正好我要购买与进项票品类不一致的产品销售给客户,而客户要求给他开普票。我新购买的设备不开进项票,用之前购买其他商品的进项票开给客户可以吗?
老师销售商品给顾客开了发票,我有进项票,但是我的进项票是费用票可以抵销项税额吗
老师好,小规模商贸公司,进项发票的税收分类编码是1030104010000000000。开的销项发票税务分类编码选的是1030104020000000000。品种名称、规格、单位都一致。就是税收分类编码第9位不同。有影响吗?
为什么不用挨个一一核对?
老师,请问因计入本年利润-未分配利润会导致资产负债表和利润表不平是吗?
购买固定资产 比如空调(型号价格不一样) 电脑(型号价格不一样) 家具(有椅子有桌子很杂),可以按同一品类,不同价格型号的价格加在一起来算残值率并进行折旧吗
本年利润期初贷方余额,是不是代表利润没有分配对吗
公司已经注销,账面实收资本10万,本年利润贷方33万,未分配利润借方43万,请问,分录如何做,将科目全部清零
请问老师,建筑业挂靠业务的相关分录怎么写?
老师,您好,我们公司昨天进了一笔钱,我们公司没有向对方公司开票,因为是跟别人合作的业务,对方负责拉业务,我们负责干活,老板之前跟对方公司签订的私下协议,钱到账了,直接扣掉15%,里面包括了税金及资质费用,但是昨天对方把钱打到我公司的公户,这样一来公司又产生了税费,老板觉得太贵了不划算,所以今天老板又说想把钱原路退回,打到他个人账户,但是这样一来又产生了个税,所以这个事情就卡在这儿了,想请问老师,有没有别的好的方法,把这笔钱给弄出来呢
请问这个费用这样录入对吗,还是得贷记预付账款,是一年的费用
老师这个怎么做会计分录
是的老师是一般纳税人,老师我平时做账的时候收入记预收账款,顾客买货有的开发票,有的不开,我月末是以出库数开进项发票,确认多少预收账款我就开多少进项,销项和进项相等可以吗,
销项税额等于进项税额吗?如果是的话,最好根据税负来交税。
就是之前主管设计的,一个库房总公司给几个门店公司发货,平进平出,老师向这种从出库单上往下捋开进项票,她开到哪我就确认到哪收入,那我门店也开发票了,我也不知道在没在这个已开发票的预收账款离,我这需要对应吗,库存成本啥的,
好,你们是商贸的吗?是商贸的话,你入库的价格是多少?这个是用销售数量乘以入库单价,这个入库单价可以按照加权平均,也可以先进先出。
老师门店开发票了,如果她给我开的进项票里没有这个商品我可以抵扣吗
或者说下次开进项的时候就包括这个商品了,业务肯定是真实发生的,所有收入全部进账了
你好,可以的,增值税抵扣不需要分项目,但是你成本这个需要暂估,没有发票的抵扣不了所得税。
是商贸公司老师,卖家电的,我用金蝶出库,几个门店用一个库房,月末一个门店出库多少,就开多少的进项,月末确认收入,我就是有点蒙,
你好,收入和成本金额肯定不一样的,你得有毛利润。
领导让我直接收入数就是之前挂账的预收账款数,进项票开到哪就确认到哪,一部分开票,一部分未开票,成本按金蝶软件上成本数,
你好,认证没有关系的,主要是你们确认收入应该按照纳税义务来。
不让做利润不想交税,老师假如我有利润,就可以直接确认店里的开票收入加未开票收入等于预收账款是吗,不用管对方给我开的这次进项里有没有我已售的商品,没有日后他给我补就可以了对吗
你好,你收入肯定不能等于成本,你必须有一部分利润,你单位没有费用吗?办公费没有吗?职工工资没有吗?
可以的,可以补的。 可以
老师我这个确认成本是不是乱了,就按金蝶销售出库里面成本数,进项按这个商品来的,门店也开发票,出的产品有可能是这里面的,也有可能是后面卖没出库的没开进项票的,
那你们实际销售出去的和你开的发票是不是一致,不可能你也销售,他也销售了吧,同一个产品。要么就是你们也有购入,他也有购入,这种情况下可以。
肯定是销售一次,最终肯定是一致的,就是咱时一段一段开票成本有点不一样,我觉得
这个没有关系的,成本波动很正常,或者是你成本发票没有到,暂估入库就是了。
好的老师
不用客气,工作愉快。