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老师好!我们是汽车销售公司,之前采购了一批赠品,做了入库,那后期作为费用赠送给顾客,那月末也要结转销成本吧?那会计分录咋写呢?

2023-07-02 10:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-02 10:59

视同销售处理即可

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快账用户8767 追问 2023-07-02 13:18

不太明白

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快账用户8767 追问 2023-07-02 15:36

月末需要结转成本吗?还是直接结转损益?

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齐红老师 解答 2023-07-02 20:12

借:销售费用 贷:主营业务收入或其他业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项
同时结转成本 借:主营业务成本或其他业务成本 贷:库存商品

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视同销售处理即可
2023-07-02
您好,您可以把100个一次计入费用核算。
2020-06-10
您好,做低值易耗品,也不用出入库,跟我们平时购买办公用品差不多,赠送客户时销售人员来领用,拿个小本登记签字一下就好了,比较方便
2023-06-18
您好,请问7月份的发票金额和5月结转的成本金额有差异吗?
2020-08-27
可以先暂估,然后次月的时候发票来了,再把暂估的做红字就可以。
2022-05-10
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