你好,学员,计入固定资产科目的,按照明细记录的 装修计入长期待摊费用的

老师: 我们现在刚购买了一个酒店,然后开始装修改造,其中卖家厨房设备,就直接不弄走了。我们花7万块钱直接购买了。但是那些东西也没具体啥明细了。而且都是用了很多年的,就一起买了能用的用将来,这样的我怎么入账呢,?
老师: 我们现在刚购买了一个酒店,然后开始装修改造,其中卖家厨房设备,就直接不弄走了。我们花7万块钱直接购买了。但是那些东西也没具体啥明细了。而且都是用了很多年的,就一起买了能用的用将来,这样的我怎么入账呢?
老师: 老师我们是新收购的别人的酒店,然后上家酒店的厨房设备旧的,估值7万,我们直接买了。这些东西肯定之前上家都已经折旧过了,用了很多年了。估计找到清单也就有点净值,这样的东西咱在酒店筹开期间买过来了 ,怎么入账合适呢?
老师: 我们现在刚购买了一个酒店,然后开始装修改造,其中卖家厨房设备,就直接不弄走了。我们花7万块钱直接购买了。但是那些东西也没具体啥明细了。而且都是用了很多年的,就一起买了能用的用将来,这样的我怎么入账呢,?
老师: 我们现在刚购买了一个酒店,然后开始装修改造,其中卖家厨房设备,就直接不弄走了。我们花7万块钱直接购买了。但是那些东西也没具体啥明细了。而且都是用了很多年的,就一起买了能用的用将来,这样的我怎么入账呢,?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
您好老师,这购买的东西都在厨房安装着,都是之前上家酒店的,也没明细和价格单了,咋入固定资产呢,就直接谈好了一笔7万就卖给我们了
这样的话,直接费用化