对的,同学,是这样的
老师 我们开了增值税电子普通发票,需要作废,但是开票系统里面没有普通电子发票作废和红冲选项,只有普通电子负数发票,是不是开具增值税普通电子负数发票就可以了,就相当于红冲了呢?
老师,个人开了电子普通发票,劳务,现在要冲红,现在进去要上 传代开红字普通发票购买方证明,要怎么写
你好,在国家税务局青岛税务局上开了一个电子普通发票,现在这一笔发生了退款,请问直接开红字发票对冲就可以了吗?
开出的销项票当月可以在开票系统上作废,过了当月作废①对方在电子税务局做认证抵扣了需要对方提供红字通知单这边负数开具销项发票即可;②对方没有在电子税务局做认证抵扣直接负数开具销项发票,负数开具销项发票是冲红的意思吗?
在国家税务局开了普通电子发票,现在退钱了,这个发票作废是需要开红字发票对冲吗?
老师,生产企业账上没库存正常吗
甲公司2024年度经营活动现金净流量为550万元,信用减值损失为100万元,经营性应收项目减少75万元,经营性应付项目增加25万元,管理用固定资产折旧为40万元,存货增加30万元,发生利息费用120万元(其中资本化金额为10万元)。若不考虑其他事项,不存在纳税调整项目,适用企业所得税税率25%,则甲公司2024年已获利息倍数是( )。 A. 3.47 B. 3.55 C. 3.89 D. 4.07 请老师帮忙解析一下这个题!
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
是开红字发票哈?
小微企业可以开吗?
很着急老师,可以吗?
为什么对方企业说不能开红字发票
小微企业可以开红字发票对冲吗?可以吗?
如果 当月就直接作废,跨月是红冲的
就是开了之后发生退款了,然后我开红字发票对冲的,结果对方说不能这样
老师真的很着急可以回我一下吗
当月的,怎么作废?
当月不是开红字发票对冲吗
当月的,找到你开的发票,点进去有作废按钮
没有,没看到
这个有个作废 ,进击从里面找到发票就可以作废了
是从国家税务局开的
这个是税盘吧?
同学,我这个是税控盘,电子税务局开票暂时我们这边没有操作
老师那电子税务局开票可以作废吗?如果我当月的弄成了红字对冲有什么后果?
同学,当月只能作废。电子 税务局我们这边还没实行。所以具体操作不清楚
谢谢谢谢
好的呢,同学,祝你生活愉快