借应交税费、应交增值税进项,贷在建工程。
老师,我上个月有份凭证做错了,错误分录是: 借:银行存款 贷:其他应付款 现在要改为: 借;银行存款 贷:应收账款 上月凭证已经转订好了,我想直接在这个月改,应该怎样操作呢
老师好 1月份做了分录 借:银行存款 1 贷:财务费用 -利息收入 1(没做红1) 现在怎么更正呢
老师,我4月份做了一笔分录,现在发现应该记错借贷方向了,现在12月份做账,我想更正它,想问怎么更正,我做的分录:收到银行存款利息,借:银行存款2万,贷:财务费用-存款利息2万,我应该怎么做调整?
老师,现发现之前月份有一笔业务科目记错,原凭证借:银行存款110000 贷:应收账款110000 正确的应该是 借:银行存款110000 贷:应收账款30000 短期借款80000 那我可以在这个月直接做一笔更正弄月某号凭证,借:应收账款80000 贷:短期借款80000吗?
我在看他们一月份的账时,发现有科目用错了,需要更正吗?还是不管? 附件是银行回单,备注是备用金 借库存现金 贷银行存款是一月份的凭证如果不更正有没有关系?就当我没看过
老师个税app下载23年24年有没有填的专项扣除的孩子部分现在要填上,选择查询年年度填今年吗?是不是填上23、24年的多交的个税就会自动返回了呢?还填啥吗谢谢
老师你好!养牛有限公司企业所得税免征,2024年盈利12万,县政府24年拨款100万给企业,款项为购买粪便处理设备,这笔款项怎么入账,企业所得税用交税吗
汇算清缴提示营业收入与本期所属申报增值税收收不一致,发现是第二季度少报了,这个要更正第二季度的报表还有企业所得税吗 还是只要更正四季度就可以了
老师,年报需要更改,在哪里改
你好老师,我们公司2024利润表资产减值损失金额为25万,全部为应收账款减值准备本年已经计提,且本年已经确认的坏账,汇算清缴时纳税项目调整明细表中,资产类调整项目,资产减值准备金系统自动填入-5万,纳税调减25万这是什么原因呢?我需要修改吗?
老师您好,请问电子税务局中财务年报,填写12月的财报吗?谢谢
我是搞建筑工程的,现在申报做账我应该先学那一块
老师软件建账入初始数据的时候,对方就给我一个资产负债表可以吗,谢谢老师
老师软件建账入初始数据的时候,对方就给我一个资产负债表可以吗 谢谢
老师,您好,我们是4s店一般纳税人,现在客户要从我们公司购买一辆二手车,请问能否开具3%的发票,税目是机动车*二手车
我有一笔在建工程监理费25000现在要转入固定资产也要摊销24年吗
摊销5年吗,和房屋一起
对的,是的,是这么做的,最低20年。