你好,有错误,应当及时更正才是的

老师你好,2021年5月成立的公司,是一个培训机构 ,由于疫情原没有营业,现在需要注销,当时在银行存了100元现金,借银行存款100元 贷其他应付款-个人100元,年报时说没有费用不让通过,于是我就做了一笔借管理费用10 贷其他应付款10 这样就未分配利润是-10,那现在需要注销公司,我应该怎样操作呢?
老师 我们1月份受到一笔预付款 但是没有开票给客户,我写了分录 借 银行存款 贷 预收账款 。2月份我们开了全额的发票 ,写分录借预付账款 借应收账款 贷主营业务收入 应税 。。。(销售的是音响设备,现目前还没有收到相关的购买的发票和付款)我的账是不是错了,销售不是应该有库存商品结转成本吗)
我在看他们一月份的账时,发现有科目用错了,需要更正吗?还是不管? 附件是银行回单,备注是备用金 借库存现金 贷银行存款
我在看他们一月份的账时,发现有科目用错了,需要更正吗?还是不管? 附件是银行回单,备注是备用金 借库存现金 贷银行存款是一月份的凭证如果不更正有没有关系?就当我没看过
我们公司是一般纳税人,前会计2022年挂有一笔办公费用的账,当时只有银行付款回单没有收到发票是挂办公费,现在今年6月份发票回来了在6月份认证了这发票,请问原来那笔要红冲更正吗?
固定资产报废,有残值,但是卖不掉,直接扔掉,如何处置?需要什么原始凭证?
老师在快手平台上销售的商品,买家没有要发票这是我们发票怎样开,是小规模公司
高新技术企业的所得税优惠政策除了研发费用加计扣除还有什么?
免于申报个税汇算清缴的是什么情形?
你好,请问旅游公司开的旅游费入那个科目合适?
请问老师厂房出租收入做了其他业务收入,那成本是不是折旧费和电费结转其他业务成本?支付的房产税不能算成本吧
老师,你好,我问比如员工这边公司工资还没发完,他入职新公司,不影响他新公司个税申报吧?
什么时候用应交税费-待认证进项税额 科目 什么时候用应交税费-进项税额 科目?
老师您好,房租2.8万每年也是需要摊销的对吧
请问老师,是不是工会筹备金不交税也行,为什么我去好多家公司,会计报税都不交这个税款呢?