你好,累计利润跟应收账款和应付账款没有勾稽关系

小企业现在年底算的收入减成本减费用算的利润不等于银行余额加应收款减应付是怎么回事差很多
在资金预算中,明年银行存款的预算余额等于上年末的余额减去应收账款的增加,减去库存的增加加上应付账款的增加,再加上折旧减去投资,还银行贷款以及红利分配。这句话如何理解?
应收账款+固定资产+库存+账上余额-应付账款-总投资等于净利润吗?
老师 关于现金流量表 应收账款初余额减去期末余额>0就是为了把营业收入当中的赊销剔除 <0 还是 应收账款期初余额减去期末余额 就是应收账款增加 而不是 不减应收 去减预收期末减去期初?
借方余额贷方余额总账账户借方余额贷方余额总账账户短期借款库存现金1000080000应付职工薪酬银行存款300000330000税费其他货币资金10000085000原材料实收资本600000180000生产成本盈余公积80000100000利润分配65库存商品150000固定资产1000000300000累计折旧固定资产减值准贷方余额合计1460000借方余额合计1460000要求:写出资产负债表中下列项目的期末余额:①货币资金,②存货,③固定资产,④短期借款,⑤应付职工薪酬,⑥应交税费,⑦实收资本,⑧盈余公积,⑨未分配利润。(
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
手工报表 这个表用累计应收账款余额减累计应付账款余额加现金余额得出 的数据可以和表上的累计利润平吗?
还要减一个实收资本的金额
应收应付包含了其他应收其他应付款
利润总额等于营业收入-营业成本-期间费用,跟你的应收应付款,没直接关系的哈
累计利润计算=应收账款余额-应付账款余额+现金累计余额-投资款 另外个财务说他们之前的报表就一直做平了的和收益计算表 按照这个公式
我也是才出来接手 应收应付怎么会和利润表有关系 利润都是期间费用走到里面的 我搞不明白他们怎么做平的这个
你好,你先要咨询上壬任会计的数据是怎么来的,上不清下不接哈
按照这种计算方式 两表之间会不会平
收益表是按照当期开票数据 收入和支付的各种零星费用成本这些来的
你好,计算利润是按照利润表上的项目计算。不是个人想怎么计算就怎么计算哈。做账是按会计制度要求做。不是自己独创一个方式来做哈