您好 结汇的时候 汇兑收益 借方用负数表示 不是写贷方
出口货物,分录处理。假设,我们出口一批,对方11.18打进来49975美元,11.21结汇 收汇分录:借:银行存款-美元(49975×人民币汇率中间价) 贷:应收账款 结汇:借:银行存款(实时汇率) 财务费用-汇兑损益 贷:银行存款-美元
1.出口产品(附:报关单,发票,装箱单) 借:应收账款(外币)—X公司 贷:主营业务收入—出口收入 2.收到出口货款(附:收汇水单) 借:银行存款(外币)—建行武汉江岸支行 贷:应收账款(外币)—X公司 3.建行结汇(附:结售汇水单)实际收到的金额比记账金额小,有汇率差额 借:银行存款(人民币)—建行 借:财务费用—汇兑损益 贷:银行存款(外币)—建行武汉江岸支行 出口结算环节有没有错误,请老师指导
老师,我们是商贸类外贸出口企业,5月份出口一批货物收到美金7992,当天就结汇了,我入账,借,银行存款-外币 贷,应收帐款-外商 ,按照当月首个工作日得汇率结算,然后结汇时,借,银行存款-人民币 贷,银行存款-外币,中间差额计入财务费用-汇兑损益,是这样操作吗
出口退税企业收汇业务账务处理请老师指导一下,有错误的请指出: 1.收到出口货款美元*汇率(附件:银行外汇水单) 借:银行存款—建行(外币) 贷:应收账款—DREAM 2.结汇美元*汇率(附件:银行结售汇水单+自制汇率差额表) 借:银行存款—建行(人民币) 财务费用—汇兑收益 财务费用—汇兑损失 贷:银行存款—建行(外币)
出口退税企业收汇业务账务处理请老师指导一下,有错误的请指出: 1.收到出口货款美元*汇率(附件:银行外汇水单) 借:银行存款—建行(外币) 贷:应收账款—DREAM 2.结汇美元*汇率(附件:银行结售汇水单+自制汇率差额表) 借:银行存款—建行(人民币) 财务费用—汇兑收益(贷方) 财务费用—汇兑损失(借方) 贷:银行存款—建行(外币)
当时在上一家公司,主管让我打开北京市e窗通点击个人认证,让我自己认证。(当时好像是要注册分公司)我现在离职了,离职有点匆忙,没仔细问这个的事情就去下一家公司了。现在想起来不知道这个对我会有什么影响,我在天眼查看了一下现在注册成的分公司,负责人不是我。想问一下这个对我还有什么影响?求求啦
老师你好,我们是新公司成立一个月,只有进项没有销项,发票如何勾选,是全部勾选形成留抵税额还是不勾选,下期再勾选
社保一共1600多,员工承担了1000,其他的公司承担,怎么做账
大神老师,能不能给我说下。开标及评标具体是干啥的
这题为什么要做这个分录?怎么来的?借:盈余公积 2.1 利润分配——未分配利润 18.9 贷:以前年度损益调整 21
董孝彬老师,采购代理机构什么意思?。我入职在财务事业单位合同工,我们要买财务预算软件,领导让我看看这个合同
工程收入:632052.80 销售收入:88495.58 进项税额13%,销项税额9% 税率:材料70%,人工30%,销售商品5%,利润20%,请问结转成本怎么计算和做会计分录?请邹老师帮我分析一下。
500元以外收据都可以入账吗,具体有哪些要求
你好,老师,有道题怎么理解?12月才签订的合同,为何那个30000利息是指10,11,12三个月的,还有12月31号,合同负债科目的余额怎么出来的,理解不了答案,谢谢老师。做这道题感觉我都理解错了,但就是不知道错哪里。
做推广用的产品,如何入账,做视同销售的会计分录怎么做,谢谢老师
财务费用不存在记在贷方是吗?刚刚有一个老师这样说的,结转的时候才到贷方。那么我之前做的这个业务账务处理都有误
财务费用不存在记在贷方 是的 应该在借方负数表示
(结汇美元2852.83*7.201108) 借:银行存款—人民币20543.54 (汇率差额) 贷:财务费用—汇兑收益298.43 (结汇美元2852.83*7.0965) 贷:银行存款—外币20245.11 您看看我这笔账务处理的对不对?汇率差额是外币兑换人民币倒挤的,这个差额可以和银行存款记在一起吗?还是要单独记账呢
银行存款—外币20245.11 这个金额是外币在账上的金额吧? 银行存款—人民币20543.54 这个金额是外币结汇到人民币账户的金额 对么
对的老师,这里的财务费用是它们之间倒挤的金额,这个汇率差额应该怎么做账务处理?可以和结汇业务一起记账吗?我现在就是对财务费用下面的汇兑收益,损失有点懵
借:银行存款—人民币20543.54 借:财务费用—汇兑收益-298.43 贷:银行存款—外币20245.11 这样写分录就好了
我把财务费用下面的收益损失理解错了,原来财务费用不存在记贷方,都是记借方,收益用负数红字表示,损益直接记正数记借方,是这样理解吗?这里的财务费用还需要另外再做其他的分录吗?比如期末结转,需要再做一笔分录吗?
财务费用不存在记贷方,都是记借方,收益用负数红字表示
期末跟损益类科目一起结转就好了
我前面几个月做的财务费用—汇兑收益都记在了贷方,我是不是需要调账改到借方用负数表示呀?
前面几个月做的财务费用—汇兑收益都记在了贷方 你看下本年利润金额跟利润表的净利润金额是否相符
我看了一下是相符的。
那您看下财务费用贷方有没有余额 因为有的软件不结转贷方发生额