是的,就是按你说的那个处理

领用的板材辅材 借是生产成本-直接材料-辅助材料 还是制造费用辅助材料 贷原材料
老师,为什么领用原材料,是借制造费用,贷原材料,而不是借生产成本贷原材料呢
老师,车间原材料结转 第一步 借:制造费用-材料 贷:原材料 第二步 借:生产成本 贷:制造费用 第三步 借:
生产生产车间领用原材料a不两千米,每米三元,用来加工生产衬衫,作为北京五环服装有限公司的会计,如何做账务处理?A借销售费用6000贷原材料6000B借管理费用6000贷原材料6000C借制造费用6000贷原材料6000D借生产成本6000贷原材料6000
1.车间管理领用材料的账务处理是()。A.借:制造费用3400贷:原材料3400B.借:管理费用3400贷:原材料3400C.借:生产成本3400贷:原材料3400D.借:库存商品3400贷:原材料3400
老师,职工福利存在无票金额,所得税汇算时,表格应该怎么填写呢?
老师,我公司以前年度亏损,本年四季度有盈利,为什么申报表显示需要缴纳所得税,不能弥补以前年度亏损嘛
期末未分配不等于净利润加期初未分配的原因有哪些,我现在查了没有以前年度损益,还要怎么查,才能查到差额
公司办公楼租赁费含税金额都一起支付了,发票也开了,现在发现房租还有20000没开票,如果不想重新开了这个2万汇算清缴调增可以吗?税务局会找房东或者公司就这2万再交房产税土地使用税和个税吗?
小规模季度不超30万,税费减免做营业外收入按1%还是3%
我们工资是第三方发,那这种情况还计提工资吗?因为我银行支付的时候直接做的是借管理费用劳务费,待银行存款
老师 我们把用于购买自建厂房的零碎支出计入在建工程了啊 厂房已经按税务局要求转为固定资产并缴纳房产税了啊 其中房产原值1100万 现在还有100万左右的零星支出 可不可以转为长期待摊费用
老师,未交增值税无余额,转出未交增值税借方有余额,当时入是借:转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 缴纳时 借: 未交增值税 贷:银行存款
老师交的物业费先交六个月 为什么计入长期待摊费用
老师您好,合同上暂按货物重量的吨数及单价确定金额,比如暂按重量100吨,单价200元,金额20000元,最终计量以电子汽车衡称重计量为准,最终结算货款采取多退少补方式,印花税该如何计算