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我是一个中间商,不是专业卖车棚,收到做车棚单位的一张普票,如何做分录,开出车棚这张发票会计分录

2023-07-04 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-04 09:50

这个普票和你们有什么业务联系

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快账用户9048 追问 2023-07-04 09:51

等于说我向开票方购买这个车棚服务,然后再卖给客户

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快账用户9048 追问 2023-07-04 09:52

我其实是一个商贸企业,但是啥活或商品都卖,很杂的

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齐红老师 解答 2023-07-04 09:59

那这个就是你的成本。

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快账用户9048 追问 2023-07-04 10:00

对方给我开的建筑服务,我不能入库存商品然后结转成本吧

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齐红老师 解答 2023-07-04 10:01

对的,直接做成本就可以了

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快账用户9048 追问 2023-07-04 10:02

我现在还没收入呢

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快账用户9048 追问 2023-07-04 10:02

就是还没给对方开票呢

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齐红老师 解答 2023-07-04 10:07

同学,暂估收入,因为收入成本配比

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快账用户9048 追问 2023-07-04 10:08

好的,我也可以开票时在用这个成本

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快账用户9048 追问 2023-07-04 10:08

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-07-04 10:14

不用客气,祝你生活愉快

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这个普票和你们有什么业务联系
2023-07-04
借银行 贷其他业务收入、应交税费, 借其他业务成本,贷银行存款。
2023-09-06
同学,你好,不是单位的一般不能入账,这个入账的原因是什么
2021-09-28
借:固定资产-建筑物      应交税费-待转进项税 贷:应付账款 每次开票付款 借:应付账款        应交税费-增值税-进项 贷:银行存款       应交税费-待转进项税
2024-10-24
你好,我们单位是一般纳税人 ,卖了一辆二手车 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:银行存款   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税   借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理(或相反分录)
2020-12-30
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