同学,你好 借:无形资产 应交税费 贷:银行存款
老师,我想咨询一下我们公司购买了文档加密软件10000元怎么做帐啊?今年第一年是没有收取服务费的,明年才会收取服务费,那我们购买这个软件花了10000元怎么做分录呢?
请问,公司购买计价的软件服务费,使用期限是一年,金额是7000元,应该计入什么科目?
老师,请问下公司购买财务软件,1000一年,我要怎么做账啊?
老师,请问我公司购买一年期的财务软件使用费2000元,取得专票怎么做账啊?
小规模公司,购买了财务软件,使用期限3年,付款3000,请问怎么做账
零基础每天学8小时,能通过中级三门么?还有四个月就考试了
老师增值税跟成本有关系吗?
老师,我想问下,本年利润结转至未分配利润这个环节,是不是要先提取盈余公积,弥补亏损等等,如果是的话,怎么做分录呢
哪位老师帮我做一下题吧,我着急交卷,谢谢啦
哪些是属于金融机构和非金融,保险行业算是金融机构吗
老师您好,请问加油站的无票收入无法减掉库存,然后跟电子税务局库存台账对不上,怎么办啊
外贸企业只免不退,对应进项税转出。只免不退的情况有两种,一个是小规模纳税人,另一个是取得普通发票。这两种情况理应没有进项税。那么对应进项税转出的进项税哪里来的?
这题答案是什么?老师的解析为什么最后再加一个A?4年年金终值再复利一次不是5年的年金终值吗?
老师,调账时,2023年的收入,未确认,在2024年调,公司是用小企业会计准则,在确认收入时,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-进项税额,相应的所得税费增加:借:所得税费用,贷应交税费-应交企业所得税,老师是这样吗,后面要结转损益的分录怎么做,要把所有的转入利润分配-未分配利润
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个分录我在3月份把数据弄错了,这个是春节期间给员工发放的200元充值卡,然后她在3月份本来消费了2.06,但是我在3月份的分录里写成0.48了,现在在4期写了这两个分录,一冲销3月份的,一个修正的,第一条分录的主营业务收入是直接在贷方写负数0.48对吧,我记得您说损益类方向不能反
2000元也计入无形资产吗?是分一年期摊销吗?
同学,你好 也可以直接计入管理费用
借:管理费用 应交税费 贷:银行存款 吗?
同学,你好 嗯嗯,是的
好的,谢谢老师
不客气,回答满意请5星好评,谢谢