你好,打印出来手动填写上就行,这个购买方申请的都是填写不了。

去年10月给客户开专票,税号少了一位。对方现在才发现。对方未抵扣。请问是否需要对方把票退给我们,我们开红字信息表,冲红后再重新开,把蓝字票给对方。还是说开红字信息表然后开红字发票,再开蓝字票,将红字和蓝字票一起寄过去?
我想请问一下,蓝字发票购买方开票信息错误,因跨越已经抵扣了,然后开具红字发票,红字发票购买方的开票信息跟错误蓝字发票信息一样,这样的发票是可以使用的嘛?
老师请问一下问题,上月有张发票跨月了,对方开始说她抵扣了,今天我叫他们开红字信息表但是他们去开的时候输入这张发票代码提示未做用途确认,购买方就叫我们填红字信息表开负数发票在开蓝字发票,这样可以吗
请问去年开给客服的发票,对方申请红字发票了。申请会显示当时开发票的号码嘛?
请问去年开给客户的发票,上个月对方申请了开具红字发票,但是购买方对应蓝字专用发票号码没填可以嘛?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
好的。谢谢老师
不用客气,工作愉快。