您好,是的,收到钱,借:银行 贷:固定资产清理,比这2个分录固定资产清理金额大小,结转到资产处置损益中

我公司一项固定资产12月份卖了,我1.借应该存款 贷固定资产清理 应交增值税销项 2.借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产。分录是这样做的,我12月份账上还是仍然计提折旧,但是我这样做固定资产原值和累计折旧科目余额和我账上对不上呢
(根据情况用) 借:管理费用/制造费用/销售费用.-固定资产折旧 贷:累计折旧-商品二级 最终固定资产报废时分录: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 是不是这样子做分录呢
账面只有累计折旧,和固定资产原价,没有残值,折旧完了,做固定资产清理,直接做,借,累计折旧,贷固定资产??如果做了残值,就是借,固定资产清理,累计折旧,贷,固定资产?
老师,我们本年处理固定资产了,累计折旧有借方数,汇算清缴固定资产折旧,累计折旧摊销额这个数据我是不是要用贷方余额减借方数吗?
已经提足折旧的固定资产进行报废,是借:固定资产清理 贷:固定资产 借:累计折旧 贷:固定资产清理
我们开了票,就是这个金额
您好,那这个太好了,没有损益影响
那就是做完我那步就结束了么
您好,是的,固定资产清理也平了
不用结成本么
您好,2个分录就结束了啊,为啥要结成本,这不是销售产品么
您好!我临时有事走开1小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~