你好,学员,是的,双方都需要交纳的
请问老师,甲单位要注销,有其他应收款-个人股东张三200万。税务注销时未清理干净。税务查账3年后,仍未注销成功。请问老师,如果个人股东归还了这200万。可以再做注销吗?
你好 请问成本核算 要怎么算,有材料成本 有预估的人工成本,需要根本大概的成本报价要怎么做
老师好,问下资产负债表其他应收款是负数,是不是全部调整到其他应付款里面,然后,其他应收款是0,对吗?
老师,销售五金材料开什么项目名称的发票呢
如果借:库存商品 90 应交税费-应交增值税(进项)8.1 贷:应付账款 98.1 借:应收账款109 贷:主营业务收入100 应交税费-应交增值税(销项)9 那么完整的结转增值税分录怎么写的
汇算清缴,计入营业外收入的小规模纳税人,也就是小微企业增值税减免政策减免的增值税计入营业外收入了,汇算清缴时填写那个表合理
请问老师,新公司没开过票,要票种核定,在网上核定吗?我现在点击领用发票,单子税务局提示到大厅取票,什么意思
9001认证人员到公司来的车费报销等。计入业务费嘛
两道题,都是不征税处理的问题,为什么一个做错了不做纳税调整,一个作对了需要纳税调整?请老师指教
A105080表中项目里面我看了半天没看到有车辆?辛苦老师告知一下谢谢
我们是采购方,因为是大型机械设备,需要调试,所以目前还差供应商5万的设备款,等调试没问题,大概23年12月份才付,现在供应商已经在6月份按照合同价款把发票全额开给我们,我们7月份季报印花税是不是要申报了
还是可以等到12月份付完尾款再申报印花税
是的,要申报的,不用等付款
好的,收到,是不是不管是采购还是销售,只要对方,或者自己已经开具,收到发票了,都得申报印花税,而不是看款有没有付完
是的,学员,你说的很对的
那像我们有些装修,地坪合同支付了合同价款的一部分款项,也只开具了支付款项的发票你,那这种也要提前申报合同价款中已支付部分价款(开具发票)的印花税吗
按照合同金额申报的,学员