你好; 你出口业务了。 .登陆电子税务局,点击【我要办税】--【出口退税管理】 是的; https://guangdong.chinatax.gov.cn/gdsw/zhsw_dzswj_cktsl/2022-11/25/content_d340a521820b46ce9f89de9f09e131bb.shtml

老师,现在做出口退税备案可以在电子税务局办理对吗
老师,在电子税务局做出口退税备案是点在线申报,到时我可以离线申报吗?
老师,我这边申报出口退税,电子税务局里面显示不是出口退税备案企业,是什么意思啊?
老师,在电子税务局做了出口退税备案是不是就可以退税申报了?
老师你好外贸企业出口前没在电子税务局做出口备案,后期做了前面的业务可以申请退税吗?
首次出口退税是怎么样子的……必须准备好单证才能到电子税务局上填申报出口退税吗?还是申报后有段时间可以准备单证?
你好,我公司是规模化养殖企业,一般纳税人,主要是羊和牛购进育肥后卖出,我公司能否享受增值税和企业所得税免税政策?相关依据是什么?
老师,我4月份申请了300万的,免抵税额,现在我现在申报5月份增值税,是不是这个300万的免抵税额会5月份增值税申报表带过来,然后缴纳附加税呀
你好,老师,外贸企业哪些进项发票不可以抵扣
你好,我公司给高德做运营,,他5月给我开了400000的专用发票。我抵扣了,现在我们要退一个运营费4560,,高德让我购货方开红字发票,我应该怎么开红字呢,,,
老师,我们拉了一个项目,合同让供应商跟乙方签的,款是供应商收,发票也是他们开,除去进货款,他们收的税额是收入减去进货款的,现在打款给我们的金额是收入减去进货款减去税额,现在款打给我们,我们给供应商开票,这个开票的税额应该算是在供应商收的那个税额里面,还是另算的,不是在那个税额里面,求教
老师2025年做了暂估成本费用26000发票没到,2026所得税清缴补缴了1533.12,会计分录要如何正确处理
老师请问,房开公司之前代施工方支付A公司工程款200,经协商A公司退回工程款到房开公司指定公司B,B公司与房开公司有往来挂账,会计分录怎么做
怎么查询一年度的纳税总额
请问下因为特殊的原因供应商那边无法正常收款,也就是账户被冻结了,然后他就叫另一方来代收款,然后开票,如果另一方只能开普通发票,而我们又是一般纳税人,老板说这个只能开普通发票的付款给他们是有风险的,是这样吗
老师,现在备案好了,就可以直接在电子税务局做出口退税申报了对吧?
嗯对的; 上面是详细步骤; 有空去看看
老师,这个链接里面的报关单信息是导入进去的还是自己手动录入进去的?
你好; 看地方系统 ; 有的地方是手动录入 的; 一般是 自动导入
老师,导入是在单一窗口下载后直接导入电子税务局里面吧?
你好; 是的; 就是这样的