您好,减免税额是不含税销售额*2%,看一下是不是21366.34的2%结果是427.33

去年12月份有笔费用账入错了,没有扣除进项税,现在怎么调出
老师,请教个问题,老板要从公户提取80万,转到其他人私人账号,备注要怎么写比较合适
企业认缴注册资金150万,现在实缴41.9万现在股权转让35%的股权给投资方那这个转让时印花税和个税按怎么交
我公司是餐饮公司,大灶维修收到的维修费发票,需要缴纳印花税吗?
老师您好,住房公积金管理中心是怎么知道企业该交住房公积金并下发告知函的
我上月收到厂房租金发票,没有付款给对方,我我分录是 借:长期待摊费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款 请收到红字发票怎么做分录
请问一下 生产销售的企业 发样品的快递费应该计入什么会计科目
请问老师,前任会计经手的很多发票都没有在当年入账,现在都跨几年了,咋处理合适?
外账计提工资前了了一个月,比如申报11月工资,计提在12月了工资,现在从26年想改正,要怎么操作。
您好老师,把养猪场承包出去需要交什么税,有什么税收优惠
但是填这个数提示不对
您好,填写是对的,退出网页重新提交,多试几次。经常会有申报数据对提示比对不符 根据《国家税务总局关于支持个体工商户复工复业等税收征收管理事项的公告》【国家税务总局公告2020年第5号】第三条的规定:增值税小规模纳税人在办理增值税纳税申报时,按照13号公告有关规定,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》及《增值税减免税申报明细表》免税项目相应栏次;减按1%征收率征收增值税的销售额应当填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。 《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》第8栏“不含税销售额”计算公式调整为:第8栏=第7栏÷(1%2B征收率)。
老师,这样填的,提示不对
您好,图中填的不对哦,这里填21366.34元,这里填的是销售额,您试一下
填过,不对
提示是21336.34的2%
您好,不会的,您看这里是销售额呢,那个《增值税减免税申报明细表》表里填 不含税销售额*2%
按21336.34的2%,426.726 填了也不对
您好,这个主表是填 21336.34元的,您保存下看他提示什么,咱这个销售额是不用交税的
提示这个
您好,主表10行填 21366.34元,《增值税减免税申报明细表》您填的哪个数据,他提示上图啊
开票的数
这个表填的21366.34提示说要21366.34的2%,这样我又填的21366.34的2%提示还是不对
您好,上图的开票数和主表10行填的21366.34元是一致的,没有问题啊,《增值税减免税申报明细表》有没有填啊
没有填没有填
您好,《增值税减免税申报明细表》这个表的2列本期发生额填 426.73试试
好的,谢谢老师
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!