核定征税的不需要的,查账征税的才需要。
老师你好,请问个体户查账征收和核定征收的个人经营所得的税率是多少,核定征收是季30免征,这里的30万是收入减成本费用后的吗
老师:您好!个体户第一季度核定征收,第二季度到第四季度查账征收,第一季度的收入需要成本发票不?
老师,你好,核定征收的个体经营户每个季度开具30万元的材料发票需要找进项成本发票吗
个体户,经营所得核定征收为每季度6万元,每季度开票金额超过6万,未超30万,经营所的在电子税务局自己申报时,需要交经营所得税费吗
你好我是个体工商户 今年核定查账征收,一季度开票 6万 没有成本票 由于不知道变成查账征收,没有成本票, 经营所得 可以收入填6万 成本填58000元 2季度找别人补开吗
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
个人独资企业更换法人有什么流程?需要准备什么?
老师好,这道题第一问答案分母上5%是哪里来的呢?谢谢
核定征收没超额的话只需要缴纳个人经营所得哈。这个个人经营所得是按阶梯缴纳还是怎么缴纳呢
你好,是核定率的吗?如果是的话,收入乘以核定率乘以税率-速算扣除 利润100万以内的可以减半,视力表可以参考这个。
那比如我季度申报29万的话,那就要按20%缴纳啊
你好,给你的核定率是多少的?