借固定资产 应交税费,应交增值税进项 贷银行 长期应付款, 按月借长期应付款,财务费用利息贷银行存款, 你这个十兆呗,不用红冲的这个车他一次给你开进发票来,然后你按期付款就行

请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?
20:29<问答详情请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢5这是全部资料,请老师赐教?
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20:29<问答详情请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢5这是全部资料,请老师赐教?
老师,公司是销售植保无人机的,请问购进及销售需要缴纳印花税吗?都只有协议,没有合同
请问,我公司卖货给B公司,然后B公司给我公司打款100万元!这100万元我还要给C公司让利20%,让C公司帮我卖货!请问这样的分录我改怎么写!
计算结转产品成本这块,假设卖出a产品1000元。购入原材料700元。。领料700后。现在科目余额表余:材料700 元 ,直接费用100元,人工100元。。。。那么我现在需要计算结转成本这一块。假设成本占比75%,,,那我我应该是(700+100+100)×80%=720成本对吧?剩余900-720就是在产品对吧?,,若以上是对的,我想问,我可否按上诉条件只用(700+50+10)×80%,就是不直接直接费用余额100就取100,直接人工100就取100
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
你这个车需要挂牌吧,他得一次给你开发票,你不用红冲。
老师,不需要挂牌,是高空车,比如给高一点的地下室刮腻子搞装修这种,买来做租赁的。 然后他不肯一次开完,要根据付款开票
对方给你开专票,你是一般纳税人吗?
如果是的话,借固定资产发票的不含税金额自己暂估一个 应交税费、应交等是进项,第一次首付款发票上面的税额 贷银行房款、首付款、 长期应付款,以后还的贷款本金
老师,是的,我司是一般纳税人。1月份暂估的,借:固定资产 46万,贷:应付账款-暂估46万 7月份收到12万专票,我本月应该先冲红是嘛? 账务处理: 借:固定资产 -46万 贷:应付账款 -46万 借:固定资产-首付款10.62 应交税费-待认证1.38万 固定资产-暂估(46-12)/1.13 贷:银行存款 12万 长期应付款(46-12)/1.13 是这样处理吗老师,那折旧也是会变的是吗?
第二个借固定资产-46万,贷应付账款,这个是什么意思?
不应该是发票到了多少红冲多少,然后再做发票的吗
四十五六万是不含税的,一直按照这个来折旧不变。
老师您说的第一段是红冲,您的意思是不用全额红冲,有多少发票冲多少是嘛? 还有一个就是,这个暂估的成本可能偏低,到时候如果最后是50万,应该怎么办。。因为对方说也不确定具体的金额。。
你好,那你的固定资产卡片可以随时修改吗?
这个需要录入卡片吗?
我在快账上启用的固定资产版块,不是一台台的,是整个10台车录入进去,这样才可以一键计提折旧,所以我也是偷懒了,没有一台台入固定资产。快账是只能修改整个原值,之前是46万,可以调整原值为50万这样
这个最好是单个录入,你到时候一台处置了或者是报废了,你好好处理。
最好问下软件售后,你这个固定资产原值到时候能修改吗?能修改你就做固定资产卡片里面,不能修改的话,建议你也别做固定资产。
是的,老师说的对,主要快账没有一键计提的选项。后续又买了200台车,每个月折旧的话,我得按210次。。。。有跟售后提要求,忘记服务当时说啥了
你录入卡片的时候,单个录入,你折旧的时候,到时候可以一块儿折旧的,应该有这个功能的。卡片里面它是自动折旧,即使分开的话,也不需要你单个来做。
老师,不做固定资产做什么了?现在总价值有1400万,212台车。。车的幸好也各式各样,最低单价的4.5万,最高的有80多万。
借预付账款, 应交税费,应交增值税进项, 贷银行存款 长期应付款, 然后你暂估费用成本, 借主营业务成本,贷预付账款,到时候发票全部到了之后,你红冲再做折旧的。
老师,发票全部到得5年。。。因为做的5年分期。。。
是 你们贷款五年? 你问下软件那边到时候固定资产卡片后期能修改吧
是的,5年。。。之前有问过是可以修改的
老师,我要不要换一个财务软件。。。能一键计提的,重新从1月份账务最开始做起,到时候去大厅改一下第一季度的报表。。
按照上面的来发票,收到多少,你红冲多少。到最后发票收到全部的剩余的单估的一次红冲。
折旧少了多了折旧都在最后调整。
好的,懂了,谢谢老师!
不用客气,工作愉快。