借固定资产 应交税费,应交增值税进项 贷银行 长期应付款, 按月借长期应付款,财务费用利息贷银行存款, 你这个十兆呗,不用红冲的这个车他一次给你开进发票来,然后你按期付款就行
请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?
20:29<问答详情请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢5这是全部资料,请老师赐教?
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老师,请问公司股东还未办理变更,但股东的投资款已经打给他们了,这个账要怎么做,是先挂往来,还是直接冲实收资本
机票只有发票没有那个行程单可以报销吗?
老师 请问小规模的认定通知书有吗?在哪里下载?
请问为什么要在所得税汇算清缴之前拿到发票,拿到之后难道要反结账去入账吗?
内账除了比外账更全面,别的没区别吧,也是要写记账凭证吧,做账思路没区别吧
中级财管计算分析题一道题一般有几个小问,因为每道题分数才5分。
请问为什么要在所得税汇算清缴之前拿到发票,拿到之后难道要反结账去入账吗?
因为线下要给客户打广告,给客户推销产品导致的一些品牌提示物能入广宣费吗?
为什么专利权申请转让和非专利权转让,是技术合同,而专利权转让确是产权转移书据了
我们单位投资了一家公司 现在这个公司给我们分红10万,这个怎么做会计分录,要交哪些税
你这个车需要挂牌吧,他得一次给你开发票,你不用红冲。
老师,不需要挂牌,是高空车,比如给高一点的地下室刮腻子搞装修这种,买来做租赁的。 然后他不肯一次开完,要根据付款开票
对方给你开专票,你是一般纳税人吗?
如果是的话,借固定资产发票的不含税金额自己暂估一个 应交税费、应交等是进项,第一次首付款发票上面的税额 贷银行房款、首付款、 长期应付款,以后还的贷款本金
老师,是的,我司是一般纳税人。1月份暂估的,借:固定资产 46万,贷:应付账款-暂估46万 7月份收到12万专票,我本月应该先冲红是嘛? 账务处理: 借:固定资产 -46万 贷:应付账款 -46万 借:固定资产-首付款10.62 应交税费-待认证1.38万 固定资产-暂估(46-12)/1.13 贷:银行存款 12万 长期应付款(46-12)/1.13 是这样处理吗老师,那折旧也是会变的是吗?
第二个借固定资产-46万,贷应付账款,这个是什么意思?
不应该是发票到了多少红冲多少,然后再做发票的吗
四十五六万是不含税的,一直按照这个来折旧不变。
老师您说的第一段是红冲,您的意思是不用全额红冲,有多少发票冲多少是嘛? 还有一个就是,这个暂估的成本可能偏低,到时候如果最后是50万,应该怎么办。。因为对方说也不确定具体的金额。。
你好,那你的固定资产卡片可以随时修改吗?
这个需要录入卡片吗?
我在快账上启用的固定资产版块,不是一台台的,是整个10台车录入进去,这样才可以一键计提折旧,所以我也是偷懒了,没有一台台入固定资产。快账是只能修改整个原值,之前是46万,可以调整原值为50万这样
这个最好是单个录入,你到时候一台处置了或者是报废了,你好好处理。
最好问下软件售后,你这个固定资产原值到时候能修改吗?能修改你就做固定资产卡片里面,不能修改的话,建议你也别做固定资产。
是的,老师说的对,主要快账没有一键计提的选项。后续又买了200台车,每个月折旧的话,我得按210次。。。。有跟售后提要求,忘记服务当时说啥了
你录入卡片的时候,单个录入,你折旧的时候,到时候可以一块儿折旧的,应该有这个功能的。卡片里面它是自动折旧,即使分开的话,也不需要你单个来做。
老师,不做固定资产做什么了?现在总价值有1400万,212台车。。车的幸好也各式各样,最低单价的4.5万,最高的有80多万。
借预付账款, 应交税费,应交增值税进项, 贷银行存款 长期应付款, 然后你暂估费用成本, 借主营业务成本,贷预付账款,到时候发票全部到了之后,你红冲再做折旧的。
老师,发票全部到得5年。。。因为做的5年分期。。。
是 你们贷款五年? 你问下软件那边到时候固定资产卡片后期能修改吧
是的,5年。。。之前有问过是可以修改的
老师,我要不要换一个财务软件。。。能一键计提的,重新从1月份账务最开始做起,到时候去大厅改一下第一季度的报表。。
按照上面的来发票,收到多少,你红冲多少。到最后发票收到全部的剩余的单估的一次红冲。
折旧少了多了折旧都在最后调整。
好的,懂了,谢谢老师!
不用客气,工作愉快。