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老师,您好!我这边是公立学校事业单位的账。现在有一笔前期的账目不了解怎么调账。2013年12月30日学校基本户收到一笔公积金(借:银行存款19000 贷:其他应付款—公积金19000);2014年1月4日支付公积金(借:其他应付款—公积金19000 贷:银行存款19000).因2014年初余额导入不知什么原因发现2014年初其他应付款—公积金余额为0元(发现2013年末余额和2014年初余额,很多个科目余额有变动),导致现在其他应付款—公积金(贷方)一直挂着-19000元。这种我怎么调平这笔好?

2026-03-25 17:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-03-25 17:22

您好,因2014年期初余额导入错误,导致其他应付款—公积金借方挂账19000元,调整分录如下: 借:累计盈余 19000 贷:其他应付款—公积金 19000

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您好,因2014年期初余额导入错误,导致其他应付款—公积金借方挂账19000元,调整分录如下: 借:累计盈余 19000 贷:其他应付款—公积金 19000
2026-03-25
需通过追溯调整冲销 2014 年期初错误分录,还原 “其他应付款 — 借款” 科目,再冲销归还时的多记金额,最终使借款余额清零。
2025-11-12
可以的,可以这么做的。那你可以借应付职工薪酬公积金5000 借应付职工薪酬公积金-5000 这样的话就没有影响了。
2025-06-26
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2024-04-25
同学稍等,我先看看
2024-01-09
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