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老师好,请问22年和供应商购买的材料73448元,23年把材料退回去 抵货款了,而且我们开了销货发票,分录怎么做

2023-07-07 10:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-07 10:07

您好,同学,请稍等下

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齐红老师 解答 2023-07-07 10:09

你好,这个材料你原价开的吗?是加税合计吗? 是一般纳税人的还是小规模的?

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快账用户9573 追问 2023-07-07 11:16

价税合计,一般纳税人

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齐红老师 解答 2023-07-07 11:25

借应付账款73448 贷其他业务收入,73448/1.13*13 应交税费,应交增值税销项,73448/1.14*13% 借其他业务成本,贷原材料

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快账用户9573 追问 2023-07-07 11:32

A 欠我39820元,我欠A16875元 A 现金付我20880 差额2065是税但没有开票,分录怎么做

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齐红老师 解答 2023-07-07 12:47

当时欠款用应收账款和应付账款来做的吗如果是的话,借库存现金,贷应收账款20880。

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您好,同学,请稍等下
2023-07-07
你好,把材料退回去,应当做购进材料的相反分录才是啊 
2023-07-20
款都未付,直接做退货处理就是了。做进货相反的会计分录
2023-04-11
你好,之前购入的分录是怎么做的?
2021-01-10
借应付账款 贷原材料, 应交税费、应交增值税进项转出, 借原材料贷生产成本。
2022-08-15
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