你好,应纳税所得额100万部分减半征收。
老师,个体户的个人经营所得是减半征收吗
个体户23年经营所得可以继续享受减半征收么
老师您好,今年个体工商户经营所得还减半征收吗
个体户个人经营所得税23年还减半吗
个体户2023年经营所得税还减半征收吗
公司是一般纳税人,主要从事物流行业,开始公司买了几台二手大货车用了一段时间后要把二手车卖掉,需要交几个点的税,开什么样的发票?需要开机动车销售发票还是普通的增值税发票?
老师,收到票据的一级科目可以用:其他货币资金或者应收票据?
老师季度所得税申报表,公司就没发过工资,个税系统就法人零申报,已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬填零0️⃣可以不
领用上月已抵扣的进账,为啥要进项转出?不说管理不善的被盗丢失霉烂变质的才进账转出么
老师,想问下,找工厂人为客户维修设备,工厂开具维修费专票给我们(款项我们支付),后我们在开维修票给客户,收取客户款项。这个我们能作为收入及进项是否可以抵扣?
老师,我们公司的一辆货车要卖掉,之前保险已经交了,保险公司也开了专票给我们,说是直接发票不红冲了,就部分退款(未税的部分)给我们。请问部分退款的金额涉及的增值税,我要做进项税额转出吗?
台资全额控股的公司与国内注册的公司做账跟报税上面有什么不同吗
公司实有8人,发放工资8人,个税申报时申报了2个人的,这个月我申报时把那6个人加上,直接申报了,以前的我就不用管了,可以吗?
检查明细账发现应付职工薪酬余额在贷方,是以前年度的,现在公司没有工资,账户怎么处理呢
老师,请问资产负债表中资本公积这个科目的金额是怎样产生的
好的,一百万以上正常交了就不减半了是吧
是超过的部分不减半还是都不减半
超过100万没有优惠了,是100万之内这一部分有优惠。
就是比如全年是120万,这个就是120万全额,没有减半了对吧
那预交的时候是减半这个,因为他是一个季度开30万的,
四个季度是120万
好是的,预交时也享受这个政策,你第1个计算的就对。
可是我怎么还能选呢
你好,是100万以内的部分减半征收,超过100万的部分是不能减半征收的,是那一部分不是说整个的数据。
不清楚,你说你能选择是啥意思?
恩对是应纳税所得额
对呀,对,应纳税所得额说的也就是实际利润。