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请问老师,5月暂估库存结转成本单价高,6月来票冲销暂估,结转成本低,成本之间形成的差怎么调整

2023-07-07 15:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-07 15:58

你好,差额直接转入主营业务成本

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快账用户7664 追问 2023-07-07 16:02

那借方是主营业务成本, 贷方计库存吗

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齐红老师 解答 2023-07-07 16:03

是的,就是这样处理就行了

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快账用户7664 追问 2023-07-07 16:21

按照原金额冲销也是可以的 ,但是按照原金额冲销和成本差冲销,最后的结果是原金额冲销单价大于差额冲销的单价,已那个为主呢

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齐红老师 解答 2023-07-07 16:22

就按我说的那样简单处理就是了,不要整那么复杂。因为还涉及到库房的账

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相关问题讨论
你好,差额直接转入主营业务成本
2023-07-07
你好; 是的; 就不用调整 ; 金额一致直接 把发票附在成本后面即可; 不单独调增分录了 
2023-07-27
您好,是的,其实就是把暂估红冲,再按发票做正分录,差额和本月的正常取得发票一起结转
2026-04-30
您好 请问暂估的库存商品已经收到发票了 对吗
2024-08-13
需要需要重减一下,然后再按照发票计入结转成本。
2023-10-16
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