您好,是摊销吗还是

老师我想问一下,长期待均摊费用有收入怎么做会计分录,我这个长期待分摊费用年底才开始分摊,现在发生这些费用里有买废铁收入5800怎么做会计分录,
长期待摊费用的会计分录怎么做的?
老师,长期待摊费用~装修费,分摊的时候分录怎么做,可不可以借管理费用~摊销费或长期待摊费用 贷 长期待摊费用~装修费?
老师:长期待摊费用会计分录怎么做
请问,长期待摊费用还没摊销完,业委会任期到了,需要清账。剩余的长期待摊费用会计分录怎么做
就是资产负债表上的,会计分录怎么做
借 管理费用 贷 长期待摊费用,这样就行
老师:分录不对,都是负数
老师:分录不对,都是负数
你的长期待摊费用,没有借方的数据是吗
借方不是管理费用?
我的意思是一开始,一开始长期待摊费用也没有借方是吗
我就要做一个资产负债表里面待摊费用的分录就可以了
我的意思是,我的分录要怎么做,这个待摊费用在资产负债表期末数显示1250000
你现在本身是1250000,报表,意思是为0还是啥?
因为这个是贷款报表,我就是要一个会计分录,就是要在资产负债表里面显示长期待摊费用贷方余额1250000
因为这个是贷款报表,我就是要一个会计分录,就是要在资产负债表里面显示长期待摊费用期末余额1250000
说错了,不是贷方余额,是期末余额是1250000
长期待摊费用,期末余额125000的话,需要他借方余额,而不是贷方,分录是 借 长期待摊费用 贷 应付账款
老师:老师:期末余额长期待摊费用长期待摊费用明细可以是租金吗?
可以,这个是可以的