是,这种情况不用计提了
2017年度盈利了,2022年汇缴是不是不用减去未弥补以前年度亏损直接按应纳税所得额交税
去年有未弥补亏损,当月盈利,但是减去去年的未弥补亏损以后不需要缴纳所得税就不用计提所得了吧
老师,如果去年亏损,今年盈利,但是盈利弥补不了亏损,年底用计提所得税吗?
老师,我们去年亏损,今年盈利,但是盈利弥补不了亏损,我今年就不用计提所得税了吧
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗