同学,你好 借:银行存款 贷:专项资金
请问:用财政拨款购买的固定资产应该怎么入账?发票开的是我们单位,钱是财政款支付的,我们是小规模企业,小企业会计准则
事业单位改革,原单位(自收自支事业单位)转入新单位(全供事业单位)的银行存款应该如何入账?另转入的资金专门开设银行账户用于原自收自支事业单位人员经费开支,该资金不属于财政预算资金,是不是不用做预算会计?
单位性质是国有事业单位,但是用的是小企业会计准则记账,收到的财政拨款的人员开支费用,该怎么记账
老师好,如果所有运营收入都是财政拨款收入的非盈利性小规模企业(事业单位控股的国有企业),要怎么做账呢?收入不用主营业务收入,用财政拨款收入可以吗?
你好,老师。我们是事业单位,上年有同部门单位合并到我们单位,今年收到财政拨款有这个单位的钱,然后开收据又转给了他们,请问贷方记零余额账户用款额度,借方该怎么记呢?
老师,移交表上低值易耗品按摊销金额写的账面价值如5万(无偿划转)由于账上已经一次性摊销,又由于无偿划转的,移交公司不做账务处理可以吗?
老师,我们是刚进场的物业公司,由于还没收楼,现在地产每月补十万给物业,签的合同是保洁、保安人员的劳务承包费。那我们开发票给地产公司是开什么项目呢?
老师,就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下,我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的,9月收入我在10月份确认收入,那9月成本我在9月份就不能结转了吗?到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗?但是我6月成本在6月份已经结转过了,如果9月成本不结转的话,7-9月的成本就太少了,我可以在9月只结转一部分成本吗?
现金流量表怎么做?需要简单容易操作的表
老师,业主用供电局的电我公司代收代付,需要缴纳印花税吗
老师,您好!本公司在3个月中累计用对公账户给外面的装修小工人(5人)陆续支付了大概10万元了!本公司是小规模纳税人,工人不配合代开劳务费发票,怎么处理对公司比较好
个体户交什么税,成本票可以抵扣吗
转股,转让方认缴1000万,实缴200万,未分配利润-22万,这个转让收入怎么确定,
老师,财务报表报了3遍,都显示成功,为啥完了就说我未申报
现金流量表中的本年累计金额中的期初现金余额是不变的吗?还有就是期末现金余额的本期金额和本年累计金额是不是一样的? 但是电子税务局申报现金流量表时,本年累计金额中期初现金余额有变化,导致期末现金余额也不一样。
以前收到的是做的其他应付款,然后费用支出的时候 ,冲减其他应付款,账上没有用事业单位的会计科目
同学,你好 嗯嗯,可以的,你用的是小企业会计准则记账
后面领导说这个钱是没有退的,就是用来开支的,还有挂账余额,然后结转了到营业外收入,之后还有拨款收到的钱我是直接做的营业外收入,可以吗
同学,你好 是可以的
10几年前政府修房子的时候用来的拔款,以前会计做的专项应收款,我们以后要装修,如果拔款用来重新装修,收到钱是做专项应收款,还是在建工程呢,账上现在有这两个科目
同学,你好 用专项资金
好的,那为什么之前收的专项资金还有余
同学,你好 没有用完,就会有余额的