你好,你基础设置是不是选择的断号自动排号?
你好李老师,请教你一个问题,就是我们那个现金日记帐号主要是通过记录那个现金,就库存现金的一个支出,或者流入那银行存款的话就记录那些,就比如转账吗或者是,然后像微信支付啊,支付宝支付这些是属于哪一应该记录到哪一类的?记那个记账里账户里面。
老师,我刚接解出纳工作才几个月,就是记账凭证号需要和会计的一致吗?还是出纳自己编个凭证号 ?之前我们公司的会计说各编各的,但是我发现有时候找单据,要两边查看编号,比较 麻烦,没有统一。 各编各的也有好处,我每收支一笔,就写个编号,再交给会计做账。 如果统一,就需要我入账后,给会计做账,再交给我,按会计上的记账登记登记,因为我的日记账是每天交的,会计做账没我的及时,朋友和我说不需要和会计的一致,我自己记好日记账就可以了,写明摘要,方便查找就可以了,这意思编号我可以自己编是吗?现在我的问题是我是每收支一笔,登记一个编号好,还是比方同一天入账,有同类会计分录的编个编号呢?我们会计的编号是记字 我的是收付转 有矛盾吗 因为我们每天收入支出比较多 还有就是比方我的编号是这样的收-1001,就是收讫1月的第一个,我们会计说前面加个1字好区分月份,您觉得这样计专业吗?一般出纳是怎么编号的呢?
钟存老师好!目前我在公司遇到一个难题,就是公司前身是搞锰业的,在市里开发房地产,2007年成立挂牌房地产公司,而房地产总公司在县城,分公司在市里,成立时前前法人由于一直开发不起来,在2020年与前法人在合同上签订协议,受让方前法人买断买让方前前法人成立的公司股权5000万,因此公司法人2020年4月变更为前法人,前法人由于并不是一次付清5000万,总公司就一直没有将公章、财务章交到前法人手中。而前法人在任职期间就私自刻公章、财务章使用,在他任职期间也没有出纳、会计做账,一直自己来支付费用,包括办理分公司账户,公司从成立至今账务一直非常不完善,而且现在筹资筹建期,公司一直亏损,而前法人因没有钱支付拆迁户过渡费无力支撑,在2021年4月又将营业执照变更现法人接手。法人向总公司要20万承诺在7月15日支付拆迁户过渡费,总公司的会计到分公司后要求看合同协议和各种凭证整理,意思一直半回弄不完,如需急付过渡费,可以将钱打到分公司先支付,现老板就要求出纳在建行另行开分公司账号,将前法人之前个人在银行开户分公司账户不用了,可出纳去银行开账户时,分公司前法人名字还没变更现法人,所以开不了建行账
老师好! 老师好! 二月份的帐我录完后转帐了,但是好像多新增了一张凭证号,因为我录入3月份的数据时 录完一张开始下一张时系统总是默认的2月份新增的这个凭证上,我每次都需要手动修改编制日期到3月底;三月份凭证录完后 我登账时默认截止日期是2月份;我手动把截止日期该成3月份了 系统显示超出会计期间范围,现应如何操作? 速达4000软件
速达软件,有时候插入一个凭证,和删除某一个凭证后,插入的凭证都更改凭证序号和凭证号了。做完整个月的账后重排,就会出现插入的凭证自动排回最后面。老师请帮看看是哪里步骤操作没对。
老师,麻烦问一下,就是我们如果开发票的话,同一张发票可以开有税点的,还有免税的吗?
老师我7月开6月工资扣社保个人部分是扣的7月的是吧
今年退回去年的支付出去的货款,发票也做冲红了,在查看应付账款本年累计需要再减去这个冲红的数字吗?
老师,麻烦问一下,我们4月份发票开错了,然后红冲的话,因为我们商贸企业品种特别多,可不可以单独把开错的这部分红冲还是必须把整张发票做红冲?
往来重分类只影响当期,不影响期末吗
老师,付款没拿到票,咋入帐?
老师,我们店日常用的牛奶是专卖店搞特价的,因为是特价奶,对方不给开发票,但是3或5个月,他们答应给找点发票,我日常做账有支出有收据,没有发票,突然某个月有了张他家的发票,后面几个月又没有了,这样的账怎么做?每次都不超500元
请问老师,加工费怎么入账?
本月有一笔出口收入,成交方式CIF,做账时 借 应收账款 CIF×汇率 贷 主营业务收入-出口收入 其他应付款-货代公司 其他应付款做账时,需要按美元×汇率显示么,还是直接按正常放多少元就行
员工为临时工,没有和单位签订劳动合同,申报个税时任职受雇从业类型应该选哪种?
耿老师,基础设置是在哪里位置呢?
你好!软件首页截图过来看看
发送不了图片,之前好几次想发图片了,都发不了
原来只有在电脑上才可以发图了
你好点一下系统维护
点了,下一步呢
你好点一下账套选项