您好,数电发票不用抄税,咱以前的金税盘或UK注销了么,没有注销的去开票机上抄税

老师 每次开票软件打出来的发票库存数量和实际不符,这个是要验旧,验旧怎么操作呢?
老师您好,为什么打开开票软件就自动抄税了呢?
我是一般纳税人,现在是4月29日。下个月5月19日之前报税报4月的税。报税前需要打开开票软件进行抄税吗?如果需要抄税,那么怎么抄税呢?为什么进行抄税?是每个月报税前都要打开开票软件进行抄税吗?
老师,打开开票软件是这个,要抄税这怎么操作?
打开金税盘的开票软件,为什么有这个提示?这个要怎么操作?
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
没有注销
就没有开票机
您好,那平时咱在哪里开票就从哪里进去抄税,没有注销要抄税的
就是在航信开票系统里开
现在变成了爱信诺51发票
成了这样的了
您好,刚才您进入应该就自动抄税了 自动抄税 报税之后来清卡 有一个反写监控
完成申报后,自动清卡
您好,是的,申报好增值税后,再进开票系统,反写监控