你好,可以在这个月一次补上。

老师,请问我们一直没有发工资,只是每个月计提工资,并且个税系统也每个月申报,但是实际上并没有发放,现在发放的工资要比实际的少,怎么处理呢
你好老师,我们是商贸企业,批发成品油,但我们的成品油开票模块6月份还没审核通过,但商品已售出,我们就安销售合同额做的无票收入已申报纳税,但这个月核实实际要做的收入比6月份申报的收入要少很多(当时收入做多了,税也多交了),我这个月该怎样处理呢?出的成本没问题,就是收入额多做了,增值税和所得税多交了。
我们公司一直没有业务,没有销售也没有成本,目前每个月我都是在零申报,但是有辆车,一直在折旧,也有油卡和保险产生的进项税额,请问这个怎么处理了?
老师,实际1-6月营业销售额都有发生,但由于税务局没核定,一直没申报印花税请问要怎么处理呢?
老师:小规模纳税人我们印花税都是按季度申报的,4-6月我们有购销,实收资本,需要申报购销和营业账簿印花税,但是购销只能按季度选择,营业账簿申报又提示只能按年或次申报,请问我该怎么处理?
购买了2万元的二手车 、使用年限平均法计算计提折旧 、使用年限我自己定吗、还有净残值怎么算
老师,餐饮业的抽油烟机清洗费1700计入哪个会计科目的二级明细
餐饮业的抽烟机机清洗费计入哪个会计的二级明细
老师,之前发工资没有计提的个税,现在扣了怎么处理呢?
老师,如果公司租个人车辆个人一直不开发票的话,他那是少交税了,但是公司这只能汇算清缴调增这笔费用是吗
请问老师:1、跨区预交的企业所得税,在当地申报时怎么扣除异地预交的企业所得税?2 、已经全额在当地预交了企业所得税后,没有异地预交,这个怎么弥补?
公司借员工的款项计入其他应收款还是其他应付款
老师好:请问我单位1-3月工资都是一样的数,我的科目走错了,我要调一下,我调1-3月的数行吗?还是一个月一个月的调,并且标明那月那月几号的凭证?
个体户报经营所得,这个月报,怎么操作,享受50%,的优惠,
老师,请问往来款无法收回,入营业外支出的,是不是无法税前扣除的
如果年底在一起申报可以的嘛?一次补上会不会产生滞纳金呀
你好,你们是按什么来申报的?如果税务局查帐按照纳税义务,晚了的话需要交滞纳金的。
没核定按月或按年,所以应该按次申报。
那就应该当月申报当月的。
那只能这个月先补1-6月的发生额并申报对吗?
是是的,是这么做的。
去年印花税有免税政策吗?
你好,小规模小型物理企业可以减半。
小规模或者小型微利企业可以减半。
今年政策也是减半征收吗?
是的,对的是的对的是的。
所属起和所属止怎么填,纳税期限按次申报,直接填2023-01-01至2023-06-30吗?
花税你是按季度吗?如果是四月份到六月底。
按次的,1-6月没申报
按次选择当天的就可以。
关键按次我1-6月没申报,我要怎么填所属期,可以选按半年申报吗?如果选按次所属起止怎么填入?
好,你选择今天的这个收到了没有,如果你填写四到六月份或者是一到六月份的任何一天需要交滞纳金了,可以试一下。
按利润表上营业收入申报即可是吗?不含税收入
你成本呢?成本不需要交吗?购入成本都需要交的,购销合同,买卖合同,买来销售都需要。