您好,申报时要进项转出的, 分录 借:管理费用等-差旅费 (负) 贷:应交税金-应交增值税-进项税转出 (正) 其他应付款(负) 对方还会开来一张蓝票的 分录 借:管理费用等-差旅费 应交税金-应交增值税-进项税 贷: 其他应付款

老师 收到对方开来的一张红字发票,直接做红字吗,进项税也是红字吗,税额税务申报做的是进项税额转出吗?分录怎么做的呢
老师,10月份做了红字发票申请,对方给开了红字发票,然后我把红字发票认证了的话,还用在报税的时候填写20栏进账税额转出吗?
#提问# 老师 9月份的进项发票 10月份对方开了红字发票过来, 我们10月并出了进项税额转出,分录要怎么处理
我方是购买方、12月份申请开了一张红字发票申请表、给对方让对方开红字发票、现在对方申报出现一个问题、申报系统显示、让他做进项税额转出、是什么意思、跟给我方的红字发票有问题吗
老师,3月份的住宿费发票有问题,对方给开了红字发票,红字发票是要做进项税额转出吗?怎么写做分录呢?
股权不转让,只修改股东份额可以吗
你好,老师有个员工没有专项附加扣除,应收工资5400元,像这种情况给他处理,分开给他发工资?还是超过5000的几百给他单独报销?
股权转让怎么缴税?哪些需要缴税
@朴老师,我想问下我们有一笔不征税收入20万,我们要申报不征税收入,且相关的管理费用不能税前扣除需要调增,20万支出到研究费用上面了,老师,我们正常做账的时候是计入在管理费用——研究费用里面20万,我想问下这部分我在汇算清缴填写A107012表的时候把相应部分减去直接录入之外,那么高企中研发费用占销售收入的比例,这里研发费用可以加用不征税收入支出的这部分还是也需要剔除掉?除了这两点还有什么需要注意的老师?
老师,收到平台认证打款怎么记账?
老师小规模升级成一般纳税人的条件是年收不超500万,对这个标准我一直不理解。请问是当年的年收不超500万吗?
老师你好 请问申请机动车标识发票的申请书怎么写?
新成立的物流公司,买了10辆车,建账的时候一开始销账很少,怎么合理抵扣发票
老师,我们是A公司,老板和B公司是朋友,有批货进货是20w,老板问我,将这批货卖给B公司,按成本价卖,不赚钱,我应该加几个点来覆盖税费?我们公司税负率1%。
一般纳税人收到个税手续费返还,申报增值税,怎么填报
谢谢老师
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!