借:长期股权投资 贷银行存款
1、预收账款超过三年甚至三年以上,对方单位已无法联系到,未发货未开票给对方,应该如何处理账务呢?做不开票销售收申报相关的税费,还是做营业外收入呢?需要什么手续呢,只做股东会决议可吗? 2、预付账款超过三年甚至三年以上,对方单位已无法联系,未开票给我们,有些发一部分的货给我们,有些未发货给我们,本单位应该如何把账务处理好呢? 3、应收账款超过三年甚至三年以上,对方单位已无法联系统,我公司已发货已开票给对方,本公司应该如何把账务处理好呢? 4、有限责任公司:资本公积转增为实收资本,自然人股东需要缴纳个人所得税吗
老师,咨询下!我们单位跟其他单位合作建设项目,建成后我们单位负责经营管理。建设前其他单位投资进来,这部分款项需要给对方开票,以后经营管理期间分年把对方投入的建设款返还。收到款项时以及返还款项时该怎么做账
老师,我们单位设备购买采用三方融资租赁公司方式购买设备,我们是设备最终费用承租方,设备价款有我们单位支付,最终设备归我们的单位所有,我们把设备首付款打给厂家后,剩余货款我们采用分期付款方式,打给融资公司,融资公司收取手续费,这种账务处理该怎么办合适
你好,我们一家公司因为账户异常无法收款,委托了我们另外一家单位收的款,对方已经把款打到委托收款的账户了,这个怎么做账,我们实际应收款单位怎么下账应收款。
老师,咨询一下,我们公司要收购一家单位,对方单位实收资本为0,我们把收购款直接打入对方单位控股股东,这该怎么账务处理啊
老师,这个怎么做呀,为什么我在夸克搜题出来的答案是500[凋谢]
老师,银行退回银行存款里,怎么写分录? 原凭证: 借:应付职工薪酬-社会保险 贷:银行存款 由于账号有错被退回至银行存款里,现在只怎么做账?
我是一名建筑企业财务,我现在收到了一笔1000万的预收款,并且开了收据给对方,这笔1000万的预收款需要做价税分离,进入应交增值税未开票科目,后来要把这笔钱逐月退回,而退回的方式是按照每月应收工程款100万,然后要开具100万增值税专用发票给对方,对方按应付工程款的20%比例逐月扣回,实际每月打款金额为应收工程款的80%,问一下财务该如何入账?应收帐款等相关科目的T型账户该如何画?
我是一名建筑企业财务,我现在收到了一笔1000万的预收款,并且开了收据给对方,这笔1000万的预收款需要做价税分离,进入应交增值税未开票科目,后来要把这笔钱逐月退回,而退回的方式是按照每月应收工程款100万,然后要开具100万增值税专用发票给对方,对方按应付工程款的20%比例逐月扣回,实际每月打款金额为应收工程款的80%,问一下财务该如何入账
研发费用中的房租企业所得税汇算清缴时需要调整不允许加计扣除的,那所得税汇算清缴应该填哪张表,哪行
这道题选 b 吧对吗啊啊啊啊
老师,汇算清缴调增了16万,年报需要更正吗
老师每个季度都分红的单位,对汇算清缴有影响吗
变动成本法下和完全成本法下税前利润都怎么计算?计算公式有什么区别?
你好老师,老师2024年开的成本发票已经入账了,但被人家再2025年3月作废了,这会汇算清缴怎么填?应该就是成本减少了对吧老师?这会成本减少了要调增填在哪一栏合适?
那被收购单位怎么进行账务处理呢
被收购单位没有收到钱,不用做账
也就是说被收购单位是需要工商变更股东,财务上实收资本还是0吗?
是的,就是那个意思。因为那个款是原股东收了,公司一分钱没收到。
那原股东需要给我们提供什么资料作为记账依据啊?只有转让协议这样够么?原股东涉及哪些税种啊?
原股东需要交个税20%,还有产权转移书据印花税0.05%
原股东需要给我们提供什么资料作为记账依据啊?只有转让协议这样够么?
就是转股协议和你们的支付凭证