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老师,收到供应商的专票已经抵扣后发现发票信息有误退回分录怎么写?

2023-07-10 17:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-10 17:21

同学你好 原分录负数红冲

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快账用户6449 追问 2023-07-10 17:23

原分录做的应交税费-待抵扣进项税

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快账用户6449 追问 2023-07-10 17:25

已经抵扣转入应交税费-应交增值税-进项税额

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齐红老师 解答 2023-07-10 17:32

借库存商品负数 贷应付账款负数 贷进项转出

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快账用户6449 追问 2023-07-10 17:38

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-07-10 17:45

满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 原分录负数红冲
2023-07-10
你好,你们认证了就不退还了呢,给他们开具红字信息表就行
2020-08-13
你好,你们认证了就不退还了呢,给他们开具红字信息表就行
2020-08-13
您好,不需要,你开红字信息表,对方开负数发票就可以了
2023-05-03
你好,之前的发票不需要退回,需要申请开具负数发票红冲,然后再开具一份正确内容的发票
2020-08-13
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