借银行存款 贷预付账款
上月预付固定资产定金1000,,借预付账款1000,贷:银行存款1000,这个月付清剩余5000,借:固定资产6000,贷银行存款5000,预付账款1000,有问题吗,为什么现金流量表预付账款1000这个会重复体现
老师 付款第一次就收到全款发票 借:固定资产 贷:银行存款 预收账款 等货款付清 借:预收账款 贷银行存款 这样对吗?
购买时:借:固定资产贷:银行存款,收到专项款时:借:银行存款,贷:专项款,那怎么冲这笔账呢
老师,购买电脑款已付电脑收到,发票没收到这样处理对吗? 借预付账款 贷银行存款 借固定资产 贷应付账款—暂估价 收到发票 借固定资产(红字) 贷应付账款(红字) 借固定资产 贷预付账款
老师您好 购买固定资产已付款未取得发票:借预付账款贷银行存款,借固定资产贷银行存款.银行存款重复了这个怎么修改
老师您好,由公司100控股新公司,注册时受益人人填谁啊
计提是什么意思?怎么做账?
现在社会上失业率很高吗?
9月1日后要求给员工必须上社保……那什么情况不需要交纳社保,比如员工年龄超过50岁?或者只是兼职?
员工加油费不能报销吗?没有租车协议
我得到1500万居间费,需要缴纳多少税费
老师好,盈亏平衡点销售额=固定成本/边际贡献率如何推导出来的?还有利润=安全边际额*边际贡献率=安全边际量*单位边际贡献 销售利润率=安全边际率*边际贡献率 这四个公式如何一步步推导出来的,做到题型我老是记不住公式,想了解推导步骤才好记,可以一步步分别帮我推导吗
你好老师,这两个地方的注册是一个意思吗
电子税务局里的进项发票没有收到,账面没有入成本,可以勾选抵扣吗?
老师,你好公户收到之前上年私户的借款,怎么做账,上年私账写管理费用_业务招待费。公账没做这个分录,之前是总经理助理打去另一个人账户办事。现在公司叫她拿回来的,以前年度损益调整没有这个科目,公司下周去股份变更,1%/如果写未分配利润,怕到时影响个税金额。现在我是补6月的凭证,现在怎么做账
但是发票还未取得,现在银行余额不一致
固定资产已经到了吗?到了的话你就可以做固定资产
借:预付账款(发票未收到) 贷:银行存款 借:固定资产 贷:银行存款(这个就增加了 冲不了)
银行存款减少了,你现在增加借银行存款之前的预付账款红冲贷预付账款不就可以了?
给你写的那个是调整的分录,那你不会调整的分录,借银行存款,贷固定资产,借固定资产贷预付账款,这两个合并到一块 是不是我写的那个。
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快