你应该是之前没有做操税这些的,拿去税务局处理吧。
老师,请问我公司是用uk开票的,上个月没有开票,我就直接国税上0申报了,没有汇总上传,这会有什么影响吗?我看开票系统截止日期没有变化,这个怎么办?
老师,在上海,我已经完成上报汇总-纳税申报,但是还没有反写清卡,但是进到开票软件里面怎么准备反写的时候怎么显示的开票截止日期是3.15号 数据报送起始日期2月1日 数据报送终止日期2.28日 最新报税日期又是1.31日?这个情况对吗? 那我现在可以对1月的数据进行反写吗?
老师您好,我在2021年11月1日的时候提交了升为一般纳税人的申请,然后选择的是次月生效,也就是2020年12月1日生效,但是今天打开电子税务局申报系统的时候发现已经出现了按月申报增值税的报表,上面显示的是小规模纳税人的报表,截止日期是15号,这个不应该是1月才出现我申报才对嘛 不知道为什么这个月就出现了,老师那我申报还是不申报
怎么清卡呢,是不是点了上报汇总后就是清卡呢,您看我的图上反写状态,是未反写,这个是什么意思呢,我上报汇总了开票截止日期还是这个月15号,是要点反写监控吗
你好,请问一下:我公司为小规模纳税人,2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元,其中销售额143689.32元,增值税4310.68元,10月份申报增值税时已经缴纳。2023年1月1日,购买方要求把发票开成2023年的,于是收到退回发票后,按照3%的税率重新开具,并且填了红字信息申请表,但是忘了开具红字发票。2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。请问:如果4月15日以前开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款?还是需要先缴纳,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者开了红字发票后可以先申请退税?麻烦说具体一点,谢谢
老师好,个人征信报告怎么查询
老师,我们公司份内外账,公司计划将其分为两个人做。请问像厂商请款这些是应该给外账的人做还是内账做?另外其工作划分应该注意一些什么?谢谢
小规模目前征收率是几个点
请问我们分公司没有股东,这个居民企业所得税年度申报怎么填?
请问老师,我公司有建筑工程施工的经营范围,能干水利工程和市政工程的活么?需要添加水利工程和市政工程的经营范围么?
请问4月增值税还没申报完毕,现在可以申请发票增额吗?
老师,招标的时候评标方法有什么?
24年度企业所得税实际缴纳金额如何做账?在24年没有计提
老师,实收资本是同一个人打过来的,实际是3个人,我该怎么填年报啊
老师好,年度企业所得税汇算清缴中职工薪酬纳税调整和期间费用纳税调整表一定要填数字吗,本年发生了工资支出
老师您好
去税务局处理的话,必须是法人去吗,要带什么资料呢
你好,不用。你带这个税控盘,然后公章。身份证,执照复印件
那老师,开票盘密码输错,锁死了,是不是必须要发人去税务局处理
不是的办税员就可以去了。
好的,谢谢
你好,不用客气的人。