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老师好,我们公司每个季度给工会交工会经费,上个月我们公司的法人用工会的名字买的暑期送清凉的饮料,开的工会的发票,工会给报销了,给了张支票,我去开户行办理进账了,钱打到对公账户了,因为是法人先垫付钱买的,我的会计分录该怎样做?

2023-07-12 08:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-12 09:04

你好; 借应付职工薪酬-福利费 贷其他应付款-老板 

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快账用户2912 追问 2023-07-12 09:05

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-07-12 09:08

不客气的;希望能帮到你   

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你好; 借应付职工薪酬-福利费 贷其他应付款-老板 
2023-07-12
你好,同学。 收计其他应付款,使用冲减其他应付款处理。
2021-01-08
借管理费用等 或者成本 贷其他应付款个人 借其他应付款个人 贷其他应付款私卡 借其他应付款私卡 贷营业外收入
2023-06-15
报销时 借:其他应收款 贷:银行存款 收到时 借:银行存款 贷:其他应收款
2021-04-07
你好; 如果要报销的话; 就要做; 借固定资产; 进项税贷其他应付款  ; 借其他应付款贷-员工贷其他应付款- 私户 
2023-06-15
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