你好!你是说建账之前,老板的费用?

老师,我想知道,我们公司是做电商代发的,就是我们销售东西都是不进货,等到货卖出去的时候联系对方厂家货款和运费,那这个支付出去的款要怎么记账,我之前记得材料采购,但是这个会直接同步到库存商品中,导致所有者权益会增高,但是这部分是已经付出去的货款的,没有余额的。
老师,采购入库一个月后供应商发来对账单把原来价格7.15的产品调整价格为6.9元;由于没有收到调价通知,ERP系统已经按照7.15的价格进行入库并且销售了大部分的库存,系统上月也已经结账,修改不了采购入库单的采购价格,请问这个差额部分涉及哪些方面的分录老师可以详细说一下吗
老师,中间建账,老板支出的钱用来采购商品,要怎么录系统,这个采购的商品中有涉及到收入,我已经登记,还有库存商品我也登记了,就是不知道老板支出的这个一共采购的还会涉及到日常吗?已挂账老板借款了
老师 我这中间建账还有疑问 这个是之前的流水账一共费用是 股东垫资的 这上面的 都是已经产生支付出去的 ,期间费用 我知道可以登记一下 本来累计借贷 ,这上面的采购 要录入吗?这个采购 也是 已经销售出去的 还有点剩下库存的部分 我录到库存商品了
老师中间建账,老板垫资22万采购库存商品,然后产生销售收入30万,盘库还有大概6万库存,这些已知条件,我现在建账是不是直接,登录期初其他应付老板22万,主营业务收入本来累计借贷30万,然后库存商品录上6万就行了,中间什么结转啥的不用管了
老师,电子税务局系统为啥申报总显示比对不符,我看别的会计也反映都是这种情况,请问咋回事啊?
2月份交了1月份开的专票增值税那一月份的帐要计提增值税及附加税吗
郭老师,郭老师 ,您好,我们这个公司是光伏发电项目,现在已经承建完毕,开始发电,这个项目上零星的抄表、维修什么的活,需要3-5个人来运维,可以把整体这个运维外包给关联公司吗?老师
老师,请问增值税申报表上,第一栏计税销售额,第2栏其中应税货物销售与第3栏应税劳务销售额,是怎么区分的
朴老师,请问2022年2023年的专项附加扣除的贷款合同编号填错了,今年就填不上了,这种情况应该怎么处理?
老师您好请问房产税有两年没有申报 现在需要缴纳滞纳金 我现在在电子税务局直接把这块房产录入 能交房产税和滞纳金吗?是什么流程 谢谢老师
我公司是生产企业在2025我公司是生产型企业,自 2025 年开始有出口业务,少量出口。在 2025 年 12 月份的时候,有一笔报关单。确确认了收入,然后增税申报表做了免免抵退税收入确认,然后免抵退税申报表没有申报。我计划在本月报免抵退税申报,那么我增值税申报表怎么处理
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
在建工程基建一些比较小的基建项目比如按个防盗门,燃气安全阀等转固必须要有验收报告吗
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
是的,我在梳理之前没有会计的账,老板记得流水,有采购22万,用了一部分,用的一部分成本应该是不好扒拉,我只能有剩下的库存商品,老板直接这个22万挂个2241老板借款,这样对吗
你好!其实你可以把这个22万计入其他应付款。这个是要盘点现有的数据作为期初数,然后起账。对于之前的账,不单独做凭证
您的意思是这22万的内容就不管了吗?就是挂个老板的往来吗
你好,是的,就是这个意思。
那剩下的库存商品得录入吧
你好,是的,这个都是盘点的,作为期初数,不用单独做分录。
那老板 还垫付的 什么工资 差旅 之前的 我是不是直接就 挂的和老板的往来就行了
你好是的就是这样子。
已支付的工资也不挂了吗?有些数据期初不录入怕后期不好核算了
你好,已经支付的工资不需要挂,只有要支付的工资才要挂。
那就是说 老板垫付的 这些都不用处理了 直接2241挂着就行了是吧 只有说还有固定资产 库存商品 要录入
你好,对的你有固定资产这些就要录入。也是录入一个余额。
但是 之前有老师 告诉我 这些期间费用 要录一个本年累计数 是否要录入吗
你好,这个看软件的其实最好是有个累计数,这样是比较好的。但是有的软件它提供不了这个功能。
我看我这个软件是有的 但是方向应该怎么把握 我不是很清晰
你好,这个是累计数,借贷方都需要啊。
哦 您的意思 就是说 这些期间费用 不用区别 借贷都录入是吧
你好,是的,但是只录入总数。借贷方都要累计数。因为你如果只录入借方的话,它就会形成借方余额,入贷方的话就会形成贷方余额。