你好!你是说建账之前,老板的费用?

老师,我遇到一个问题,情况是这样的。一个刚成立的公司,日常支出有108万(包括工厂的筹建等费用),买材料和库存商品支出210万,(其中还有一些库存没有用完),收入有200万,在经营过程中累计借款87万,已经还了35万,其中35万里面有5万利息,已经都付了。我现在的问题是,怎么推出来实际投入了多少?不算贷款借来的钱,自己实打实拿了多少钱呢?
请问老师,有个医药公司不知道他账怎么处理?葱厂家或者别的公司采购药品,没有实际入库,直接发货给了下面的医院等等,需要用到库存商品这个科目吗?还是直接计入成本?像是中介商一样,帮厂家代销药品,厂家给中间商返利,作为收入。还得给厂家开具发票。下面的医院都开不了发票给中介商,这个业务应该怎么记账?
老师,采购入库一个月后供应商发来对账单把原来价格7.15的产品调整价格为6.9元;由于没有收到调价通知,ERP系统已经按照7.15的价格进行入库并且销售了大部分的库存,系统上月也已经结账,修改不了采购入库单的采购价格,请问这个差额部分涉及哪些方面的分录老师可以详细说一下吗
老师,中间建账,老板支出的钱用来采购商品,要怎么录系统,这个采购的商品中有涉及到收入,我已经登记,还有库存商品我也登记了,就是不知道老板支出的这个一共采购的还会涉及到日常吗?已挂账老板借款了
老师 我这中间建账还有疑问 这个是之前的流水账一共费用是 股东垫资的 这上面的 都是已经产生支付出去的 ,期间费用 我知道可以登记一下 本来累计借贷 ,这上面的采购 要录入吗?这个采购 也是 已经销售出去的 还有点剩下库存的部分 我录到库存商品了
老师,你好,请问母子公司,母公司借支给子公司的钱,可以转为投资款吗
25年的汇算清缴已经报完是按审计调整后的报表申报的,其中有70万的收入挂在应收账款里是因为开票限额开不了这么多票所以才按每个月一点点开,所以汇算清缴我就按审计调后的报了其中就包括了这70万 但是我账上是得在26年的时候体现收入开票但这部分又在26年了那预缴企业所得税的时候就重复了 那我这边怎么操作稳妥一点呢,可以冲减收入吗?还是26年汇算时调减,或者26年还按审计报表走他还会把这笔调走不就对上了吗
请问白条子入账金额有新规定吗?请说的详细一些,有文件做支撑吗?
老师,老板名下的个体户和一般纳税人,他故意不申报,两年了,这个情况下,有罚金吗?税费是没有,两年什么都没报
老师,您好,我的个税汇算清缴,补税金额不超过400是不是不用汇算清缴
小企业会计准则,比如2025年,我暂估材料票50万,并且已经全部结转微成本了,到26年5月底发票还没到,这时候除了企业所得税要调整50万,账上那个应付账款_暂估的要怎么处理?要冲吗?如何冲?此时已是2026年5月,再坐2026面5月想的时候是借:应付账款50万贷:现金50万;还是借:应付账款_暂估50万贷:未分配利润50万?
定期定额的核定征收个体工商户,需要在3月31日之前进行汇算清缴吗
请问老师,一般纳税人开建筑服务劳务费,是几个点
个体户升为一般纳税人,开专票和普票都是一样交税的吗?
请问老师,一般纳税人开劳务,现在是3个点了吗
是的,我在梳理之前没有会计的账,老板记得流水,有采购22万,用了一部分,用的一部分成本应该是不好扒拉,我只能有剩下的库存商品,老板直接这个22万挂个2241老板借款,这样对吗
你好!其实你可以把这个22万计入其他应付款。这个是要盘点现有的数据作为期初数,然后起账。对于之前的账,不单独做凭证
您的意思是这22万的内容就不管了吗?就是挂个老板的往来吗
你好,是的,就是这个意思。
那剩下的库存商品得录入吧
你好,是的,这个都是盘点的,作为期初数,不用单独做分录。
那老板 还垫付的 什么工资 差旅 之前的 我是不是直接就 挂的和老板的往来就行了
你好是的就是这样子。
已支付的工资也不挂了吗?有些数据期初不录入怕后期不好核算了
你好,已经支付的工资不需要挂,只有要支付的工资才要挂。
那就是说 老板垫付的 这些都不用处理了 直接2241挂着就行了是吧 只有说还有固定资产 库存商品 要录入
你好,对的你有固定资产这些就要录入。也是录入一个余额。
但是 之前有老师 告诉我 这些期间费用 要录一个本年累计数 是否要录入吗
你好,这个看软件的其实最好是有个累计数,这样是比较好的。但是有的软件它提供不了这个功能。
我看我这个软件是有的 但是方向应该怎么把握 我不是很清晰
你好,这个是累计数,借贷方都需要啊。
哦 您的意思 就是说 这些期间费用 不用区别 借贷都录入是吧
你好,是的,但是只录入总数。借贷方都要累计数。因为你如果只录入借方的话,它就会形成借方余额,入贷方的话就会形成贷方余额。