你好; 对的; 采购的货物 按万分之三报; 去施工发生的 按照建筑服务合同来报

请问老师,我公司属于商贸公司,根据进项销项购销合同不含税合计金额全部缴纳印花税对吧?
老师,我们是建筑行业,印花税核的是购销合同,是不是我得用销项收入,加认证的进项金额,全额缴纳
买卖双方需要缴纳印花税是吗?我们公司和别的公司签订了长期采购合同,我们是买方,但是合同是只约定了采购事宜,并没有一个确定的金额,因为每个月都在购进,也需要缴纳印花税吗?按照什么金额来缴纳呢?
老师您好,建筑工程一般纳税人,印花税按照不含税销售额申报是否合适?建筑材料采购合同也就是进项票,是否需要缴纳印花税?
老师请问一下,我公司是建筑施工企业,公司因项目采购的材料签定的材料采购合同,是不是按万分之五交印花税
电子税务局的增值税的应交税额与账上的对不起是什么原因?
请教各位老师一个问题:2024年6月收到半年服务费发票 借:管理费用 2000 贷:应付账款2000 2025年4月付全年服务费4000,并开发全年发票4000 借:应付账款 4000 贷:银行存款4000 2026年1月更正2024年6月 借:以前年度损益调整-2000 贷:应付账款 -2000 更正2025年凭证 借:以前年度损益调整4000 贷:应付账款-4000 2026年1月调整 借:利润分配-未分配利润 2000 贷:以前年度损益调整2000 这样做对么 请详细说明一下
公司有新进人第一个月是按培训费给发的工资1000元,只签订了培训协议,这个工资申报的时候放在劳务报酬里吗?这1000元还要交40块钱的税吗?还有更好的建议吗?谢谢老师
1.每月支出一笔职工培训费,2.探望工伤员工买慰问品给慰问金,均记公司工会开销,如何写分录
不属于我单位的员工可以报销差旅费嘛,因为对方是我们集团单位律师,处理我单位诉讼事件只报销路费及加油费,可以报销差旅费企业所得税可以税前扣除不
老师,2025年账上给4个临时工预支的工资合计12000元,之前会计做的分录是:借:其他应收款-工资12000 贷:银行存款12000 ,在2025年账上没有计提费用,也没有申报个税。现在2026年5月在账上做计提和发放分录:借:管理费用—工资12000 贷:应付职工薪酬—工资12000;借:应付职工薪酬—工资 12000 贷:其他应收款—工资 12000。老师,2026年不给这4个人再发工资了,因为也不欠他们工资了,2025年已经发给他们了。2026年这12000进费用了,明年做2026年汇算清缴需要调增补交企业所得税吗?
个体户名下有辆车,现在换经营者,除了变更税务和工商,车管所那边需要做什么吗,不做有什么影响吗
比如我本月购进固定资产付款10万元,那折旧是从次月开始对吗? 如我们本月付了长期待摊费用10万元,我们摊销是从本月还是次月开始呢?
老师你好,一小微企业购入了4台单位价值2500的缝纫机,请问我可以不通过固定资产核算吗?会计分录怎么做?谢谢
甲公司与17家商务约定,甲提供场地,商户销售商品通过甲公司银联商务收款码收款,活动结束后甲公司全额返还给17户商户,比如一商户1.22日商户交易额195.02元,结算金额194.48元,手续费0.54元(来源银联商务后台),甲公司按195.02元付给商户,请问甲公司如何记账?甲公司收银联商务平台转款挂的预收账款。
建筑施工合同我已经报了,现在就是针对于每个项目采购的进项发票买卖合同我需要在次缴纳印花税吗
你好; 是的; 次月报即可
那老师会不会存在重复申报呀,对方材料买卖的合同已经报过了,我这边有申报一次她的采购买卖合同的印花税
你好; 不会的; 一个采购业务; 一个是 工程施工业务
老师我陈数一下我的问题,我施工合同是100万,我按100万缴纳了印花税,对方开进来进项采购合同50万,对方已经按50万合同缴纳印花税了,我还要把对方的采购合同50万在交一次印花税,会不会是这笔50万的采购合同重复交印花税了
你好; 是的; 按照合同来; 你 有多少个合同 就要缴纳几次印花税哈
老师为啥呀,这个有相应的税收文件吗
你好; 这个就是 印花税属于行为税 ;按照合同来报
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好